索引號(hào): | 組配分類: | 本部門(mén)決算 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)決算公開(kāi) | 文號(hào): | |
生成日期: | 2018-08-27 | 發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
索引號(hào): | |
組配分類: | 本部門(mén)決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)決算公開(kāi) |
文號(hào): | |
生成日期: | 2018-08-27 |
發(fā)布日期: | 2018-08-27 |
宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2017年部門(mén)決算
2018年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)決算情況
第一部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.代表區(qū)政府對(duì)職能部門(mén)行政審批工作實(shí)施監(jiān)督和協(xié)調(diào),確保為公民、法人和其他社會(huì)組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的行政服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)履行涉及國(guó)內(nèi)外投資者申請(qǐng)投資生產(chǎn)性、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目及各類經(jīng)濟(jì)組織、城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)有關(guān)證照所需的行政審批和便民事項(xiàng)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理、咨詢和綜合服務(wù)職能。
3.負(fù)責(zé)制定中心的各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法,并組織實(shí)施;受理對(duì)窗口及工作人員的投訴事件;為各窗口開(kāi)展業(yè)務(wù)提供后勤保障服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入中心窗口的服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整,對(duì)辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查;負(fù)責(zé)對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)行政審批項(xiàng)目聯(lián)合審批的組織協(xié)調(diào)。
5.負(fù)責(zé)各單位派駐中心窗口工作人員的日常管理和年度考核;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)進(jìn)駐中心窗口工作人員的選派和調(diào)整。
6.負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目各項(xiàng)行政審批、許可事項(xiàng)提供政策咨詢與指導(dǎo)。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市、區(qū)相關(guān)部門(mén)及中介機(jī)構(gòu)辦理或代辦投資項(xiàng)目從項(xiàng)目備案(核準(zhǔn))至項(xiàng)目建成投產(chǎn)的所有置業(yè)手續(xù)。
8.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的為民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9.完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)。中心共有編制17人,其中行政編6名,事業(yè)編制11名(宣州區(qū)社會(huì)管理服務(wù)信息中心編制7人,投資建設(shè)代辦服務(wù)中心編制4人)。目前在崗在編人數(shù)為12人,見(jiàn)習(xí)大學(xué)生2人。
第二部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
257.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
233.99 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
9.98 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
43 |
4.08 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.81 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
24 |
257.86 |
本年支出合計(jì) |
58 |
257.86 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
257.86 |
總計(jì) |
65 |
257.86 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
||
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
||||
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
257.86 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
40 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合計(jì) |
24 |
257.86 |
本年支出合計(jì) |
55 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
|||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||
總計(jì) |
29 |
257.86 |
總計(jì) |
60 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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|
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公開(kāi)05表 |
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部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
257.86 |
257.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
233.99 |
233.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
9.81 |
9.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
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|
公開(kāi)06表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
110.04 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
59.58 |
310 |
其他資本性支出 |
8.69 |
30101 |
基本工資 |
35.16 |
30201 |
辦公費(fèi) |
11.19 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
20.04 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.21 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
8.69 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
20.32 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
18.52 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
15.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.21 |
30207 |
郵電費(fèi) |
1.95 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
8.79 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79.56 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.83 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.41 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.19 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.02 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
51.44 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
0.00 |
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.84 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
30311 |
住房公積金 |
11.55 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
1.96 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.80 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
14.20 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.42 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
189.60 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
68.27 |
|||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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|
公開(kāi)07表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
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|
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|
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|
|
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,本單位沒(méi)有此項(xiàng)支出。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
|
公開(kāi)08表 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
|
單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
1.80 |
1.02 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.80 |
1.02 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
第三部分 宣州區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)257.86萬(wàn)元、支出總計(jì)257.68萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加33.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.15%,主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)257.68萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入257.68萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)257.68萬(wàn)元,其中:基本支出257.68萬(wàn)元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)257.68萬(wàn)元,支出總計(jì)257.68萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加33.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.15%,主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入257.86萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加33.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.15%。主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.86萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加33.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.15%。。主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257.86萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出233.99萬(wàn)元,占90.74%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出9.98萬(wàn)元,占3.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出4.08萬(wàn)元,占1.58%;住房保障(類)支出9.81萬(wàn)元,占3.80%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為243.77萬(wàn)元,支出決算為257.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出231.43萬(wàn)元,占89.75%;具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為217.34萬(wàn)元,支出決算為233.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增人增資;二是互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺(tái)、中介超市平臺(tái)、投資服務(wù)單一窗口運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.54萬(wàn)元,支出決算為9.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是10月開(kāi)始實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,預(yù)算時(shí)包括在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出257.86萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)189.60萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)68.27萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.27萬(wàn)元,比2016年增加27.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.36%,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額3.02萬(wàn)元,主要用于本單位采購(gòu)辦公用品。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2017年度宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
宣州區(qū)政務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo),實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
三、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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