索引號: | 組配分類: | 政府決算 | |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2016年財政撥款收入支出決算總表 | 文號: | |
生成日期: | 2017-03-22 | 發(fā)布日期: | 2017-03-22 |
索引號: | |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 水東鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | |
名稱: | 水東鎮(zhèn)2016年財政撥款收入支出決算總表 |
文號: | |
生成日期: | 2017-03-22 |
發(fā)布日期: | 2017-03-22 |
支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質和經(jīng)濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||
欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 欄 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一、一般公共服務支出 | 31 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 28,290,000.00 | 28,290,000.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 | 32,138,200.00 | 32,072,200.00 | 66,000.00 |
二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 55 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 | 6,904,700.00 | 6,904,700.00 | 0.00 |
三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經(jīng)費 | 56 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 |
四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 57 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 |
五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 58 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 | 44,764,400.00 | 44,764,400.00 | 0.00 |
六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 59 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,353,000.00 | 0.00 | 1,353,000.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 754,000.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 21,422,200.00 | 20,003,200.00 | 1,419,000.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
十二、農林水支出 | 42 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 25,518,100.00 | 25,518,100.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 4,753,400.00 | 4,753,400.00 | 0.00 |
十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 25,233,500.00 | 25,167,500.00 | 66,000.00 |
十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 2,151,300.00 | 2,151,300.00 | 0.00 |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 46,117,400.00 | 44,764,400.00 | 1,353,000.00 |
十九、住房保障支出 | 49 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 661,300.00 | 661,300.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||
二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||
二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||
本年支出合計 | 77 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 本年支出合計 | 77 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 |
78 | 78 | ||||||||||||||||||||
年末財政撥款結轉和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出結轉 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出結轉 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
項目支出結轉和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 項目支出結轉和結余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 82 | ||||||||||||||||||||
總計 | 83 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 總計 | 83 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 | 78,255,600.00 | 76,836,600.00 | 1,419,000.00 |
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