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        水東鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類:
        名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明 文號:
        生成日期: 2017-08-16 發(fā)布日期: 2017-08-16
        索引號:
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類:
        名稱: 水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明
        文號:
        生成日期: 2017-08-16
        發(fā)布日期: 2017-08-16
        水東鎮(zhèn)2016年財政決算公開情況說明
        發(fā)布時間:2017-08-16 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        水東鎮(zhèn)2016年度部門決算情況

          

          2016年,面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和自然災(zāi)害的雙重影響,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)財政局的監(jiān)督支持下,我鎮(zhèn)深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及習(xí)近平總書記系列重要講話,特別是視察安徽重要講話精神,始終堅持“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”四維工作格局,認(rèn)真履職,真抓實干,較好地完成了區(qū)委區(qū)政府確定的各項目標(biāo)任務(wù)。

          一、 政府部門基本情況

          (1)單位構(gòu)成:

        納入水東鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編制范圍的單位共10個,詳細(xì)情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        水東鎮(zhèn)人民政府本級

        2

        水東鎮(zhèn)統(tǒng)計站

        3

        水東鎮(zhèn)財政所

        4

        水東鎮(zhèn)社保所

        5

        水東鎮(zhèn)城建辦

        6

        水東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站

        7

        水東鎮(zhèn)計生辦

        8

        水東鎮(zhèn)文廣站

        9

        水東鎮(zhèn)水利站

        10

        水東鎮(zhèn)民政所


          。

            二、 政府部門決算基本情況

          1、2016年度收入決算情況說明

          本年收入決算合計7825.56  元,其中:財政撥款收入決算7825.56,占100  %;其他收入決算0元,占0  %。

          22016年度支出決算情況說明

          本年支出決算合計7825.56 元,其中:基本支出7825.56萬元,占100 %;項目支出0 元。

          3、2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

          2016年度財政撥款收入決算總計7825.56  元,支出預(yù)算總計7825.56萬元。

          4、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1)財政撥款支出決算總體情況

          2016年度財政撥款支出決算7825.56萬元。其中

          一、一般公共服務(wù)支出2829.00

          二、文化體育與傳媒支出12.00

          三、社會保障和就業(yè)支出143.00

          四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.40

          五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2142.22

          六、農(nóng)林水支出2551.81

          七、住房保障支出66.13

          三、政府部門財務(wù)管理情況

          1、財政收入管理以增強政府財力為核心,做好組織收入工作。財政部門始終把財政收入作為工作的重點,在依法治稅、規(guī)范管理的前提下,按照“均衡入庫、持續(xù)增長、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、調(diào)控有力”的目標(biāo),做好組織收入各項工作,確保財政收入的穩(wěn)定增長。一方面認(rèn)真排查稅源,及時核定稅額,并對稅源進(jìn)行跟蹤管理,確保本地稅收及時足額入庫;另一方面,在區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下,廣辟生財之路,做大、做強引資力度。

          2、單位預(yù)算管理:高度重視預(yù)算編制,明確原則,把握程序。一是堅持“量入為出、收支平衡”的原則。結(jié)合現(xiàn)行的財政管理體制,全面完整地測算本單位年度實際可用財力,在上述財力的范圍內(nèi)合理安排單位本年度支出項目。二是堅持?;尽⒈_\轉(zhuǎn)、保民生的原則。要確保人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及民生項目支出的需求,不留缺口。三是堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原則。在保障基本支出的前提下,結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府年度重點項目建設(shè),統(tǒng)籌安排本單位的項目支出。堅決杜絕無計劃、無預(yù)算、無目的、無財力安排項目。在編制年度預(yù)算時,充分收集和聽取單位各科室的意見和建議,盡可能地將單位新年度工作重點,尤其是項目建設(shè)重點了解和掌握清楚,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行分析研究,并結(jié)合財力,按照先基本、后一般、再重點,先續(xù)建、后新建和項目實施輕重緩急安排支出預(yù)算。

          3、支出管理(三公經(jīng)費):進(jìn)一步完善各項支出管理制度。如:差旅費管理制度、公務(wù)用車管理制度、公務(wù)接待管理制度等。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出,尤其是“三公”經(jīng)費等消費性支出。加強專項資金管理,按照國庫集中支付改革的具體要求,實現(xiàn)了專項資金專賬核算,專款專用,提高資金使用效益。

          4、財產(chǎn)物資管理(政府采購)2016年度本單位完善了固定資產(chǎn)管理制度,要求會計人員要做好基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬、實名制臺賬、卡片等,定期進(jìn)行實物盤點,做到賬實相符,并按會計制度要求及時準(zhǔn)確地做好增減變動資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

          5、財務(wù)會計管理:一是完善財務(wù)審核審批制度,規(guī)范財務(wù)核算。單位資金撥付堅持財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度,嚴(yán)格按照規(guī)定的財務(wù)報銷流程執(zhí)行,審核程序不到位,一律不予審批。二是嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購制度和工程招投制度,規(guī)范政府采購和招投標(biāo)行為。三是積極推行政府預(yù)決算和財務(wù)、“三公”經(jīng)費信息公開,提高政府財政財務(wù)透明度。

          

          

         

         


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