一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施。
(二)指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。
(三)抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
(四)負責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
(五)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
(六)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作,完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。
(七)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(八)負責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
(九)負責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。
(十)負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序。
(十一)負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
(十二)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門概況
本處內(nèi)設(shè)黨政辦公室、城建辦、衛(wèi)計辦、民政所、人社所、水利站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、綜治辦、司法所、財政所等部門,實行綜合財政預(yù)算。下轄濟川、城東、東河、東橋、玉山5個社區(qū)。濟川辦事處2016年末行政編制26人,事業(yè)編制10人,自收自支6人,自聘人員6人,退休人員31人。
三、2016年度公共財政預(yù)算收入支出決算總體情況說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1396.66萬元,支出總計1396.66萬元。與2015年相比,收、支總計各增加46.16萬元,增加3.3%,主要原因:一是非稅收入增加;二是增加人員調(diào)資。
(二) 2016年度公共預(yù)算收入決算情況說明
2016年公共財政預(yù)算收入合計1396.66萬元。
(三)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1396.66萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計8148.24萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。
(四)2016年度公共預(yù)算支出決算情況說明
2016年公共財政預(yù)算支出合計:1396.66萬元,具體情況如下:
1、“一般公共服務(wù)”2016年度決算232萬元,主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費,保障機關(guān)日常運轉(zhuǎn)等方面的基本支出。
2、“文化體育與傳媒支出”2016年度決算5萬元,主要用于機關(guān)及社區(qū)文化體育設(shè)施等方面支出。
3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算792.09萬元,主要城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出以及城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。
4、“社會保障和就業(yè)”2016年度決算184.78萬元,主要用于機關(guān)離退休人員支出。
5、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算53.02萬元,主要用于機關(guān)計劃生育人員工資和醫(yī)療保險等方面的支出。
6、“農(nóng)林水支出”2016年度決算76.13萬元,主要用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
7、“住房保障支出”2016年度決算53.64萬元,主要用于機關(guān)在職人員的住房公積金和離退休人員購房補貼等住房改革方面的支出。
(五)2016年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年濟川街道“三公”經(jīng)費決算支出26.65萬元,其中“公務(wù)接待費”決算支出為21.95萬元;“公務(wù)購置及運行費”決算支出為4.7萬元,其中公務(wù)用車運行維護費4.7萬元,公務(wù)用車運行購置決算支出無;“因公出國(境)費”決算支出無。
濟川街道辦事處2016年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為38萬元。其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算為24萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為14萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出決算數(shù)0萬元, 2016年沒有安排出國經(jīng)費預(yù)算,也沒有發(fā)生因公出國費用。
2、公務(wù)接待費支出決算數(shù)21.95萬元.該項經(jīng)費主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市區(qū)外單位等公務(wù)以及招商引資支出。經(jīng)費使用按照中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行省、市、區(qū)公務(wù)接待經(jīng)費管理有關(guān)規(guī)定。2016年累計接待批次324次,累計接待2815人。
3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)4.7萬元,其中:公務(wù)用車購置費支出0萬元。公務(wù)用車運行費維護費4.7萬元,包括燃油費、修理費、過路過橋費、保險費等支出,公務(wù)用車制度改革后,公務(wù)用車數(shù)量減少,運行和維護費用相應(yīng)減少。2016年辦事處有公務(wù)車2輛,沒有購置新車輛。
(六)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
(七)、其他重要事項的情況說明
1、政府采購情況。
2016年度濟川街道采購支出總額7.36萬元。
2、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,濟川街道共有車輛2輛,其中應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。