索引號: | 11341703688131884M/202008-00011 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 | 主題分類: | 其他 / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號: | 11341703688131884M/202008-00011 |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
主題分類: | 其他 / 其他 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、政務(wù)服務(wù)管理和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。
(二)研究制定全區(qū)數(shù)據(jù)資源采集、存儲、使用、開放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施。
(三)推動數(shù)據(jù)資源在政府管理中應(yīng)用。組織實施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺”等重大項目的運行和維護(hù)。指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作,促進(jìn)全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)社會管理服務(wù)信息化平臺和中介超市的監(jiān)督管理。
(五)監(jiān)督協(xié)調(diào)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作。會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的事項的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村為民服務(wù)全程代理制工作。
(八)負(fù)責(zé)編制區(qū)本級《公共資源交易目錄》,負(fù)責(zé)對交易方式進(jìn)行審核,對各類交易文件及資料的合法性、程序性、完整性、科學(xué)性實行備案審查。
(九)負(fù)責(zé)對建設(shè)工程招標(biāo)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等各類交易活動進(jìn)行監(jiān)督管理,組織開展公共資源交易履約情況的監(jiān)督檢查。依法查處交易活動及履約情況中違法違規(guī)行為。
(十)負(fù)責(zé)公共資源交易監(jiān)管平臺的建設(shè)和管理,督促、指導(dǎo)公共資源交易服務(wù)平臺、交易平臺建設(shè)。
(十一)協(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類評委專家?guī)旌椭薪榉?wù)機(jī)構(gòu)庫。負(fù)責(zé)公共資源交易誠信體系建設(shè),建立健全各類公共資源交易相關(guān)各方主體信用管理和信息披露等制度。
(十二)對公共資源交易當(dāng)事人的投標(biāo)、履約等各類保證金繳退情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
(十三)承擔(dān)區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理委員會日常工作,貫徹落實和監(jiān)督實施區(qū)公共資源交易委員會決定的事項。承擔(dān)區(qū)中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)組日常工作。
(十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算包括:區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級決算和局所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,沒有增減變化情況。
納入宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級 |
行政單位 |
2 |
宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理中心
|
公益一類事業(yè)單位 |
3 |
宣州區(qū)投資建設(shè)代辦服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
4 |
宣州區(qū)社會管理服務(wù)中心 |
公益一類事業(yè)單位 |
區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室
1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)、機(jī)關(guān)文化建設(shè);
2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)公開、文電、會務(wù)、檔案、保密、信訪等工作;
3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、機(jī)構(gòu)編制工作;
4、負(fù)責(zé)財務(wù)、后勤保障和資產(chǎn)管理工作;
5、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部管理制度、起草有關(guān)綜合性文稿;
6、負(fù)責(zé)政務(wù)信息及對外聯(lián)絡(luò)接待工作;
7、負(fù)責(zé)單位承擔(dān)的重要會議或重大活動的組織安排工作。
(二)政務(wù)服務(wù)管理科
1、負(fù)責(zé)擬訂和實施全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”工作計劃,組織開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作;
2、依據(jù)政府權(quán)力責(zé)任清單目錄,研究確認(rèn)進(jìn)駐事項,制定并組織實施進(jìn)駐事項運行管理制度;
3、會同有關(guān)部門制定進(jìn)駐人員的選派、調(diào)換、退出的原則、條件、程序和方法并組織實施;
4、制定服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的管理制度并組織實施,對服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員進(jìn)行日??己撕湍甓瓤己耍?
5、組織開展行風(fēng)監(jiān)督、服務(wù)質(zhì)量評議活動,受理對服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的投訴、舉報和建議;
6、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳突發(fā)事件處置;
7、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心及村級代辦點的建設(shè)和工作開展進(jìn)行指導(dǎo)和考核。
(三)公共資源交易監(jiān)督管理科
1、組織擬訂有關(guān)公共資源交易管理辦法及有關(guān)公共資源交易監(jiān)督制度;
2、負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場交易規(guī)則、流程制定。負(fù)責(zé)對各類公開招標(biāo)項目發(fā)布的招標(biāo)公告、招標(biāo)(交易)文件合法性審查及招投標(biāo)報告書備案。負(fù)責(zé)限額以下非招標(biāo)項目審核備案;
3、負(fù)責(zé)組織開展公共資源交易管理業(yè)務(wù)培訓(xùn);
4、負(fù)責(zé)對有關(guān)公共資源交易管理、制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、負(fù)責(zé)對各類公共資源交易項目開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場及專家評委抽取進(jìn)行監(jiān)督;
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交易糾紛,受理、調(diào)查有關(guān)投訴;
7、負(fù)責(zé)對中標(biāo)候選人進(jìn)行約談、考察等;
8、負(fù)責(zé)對建設(shè)工程變更審查把關(guān)。貫徹執(zhí)行市場準(zhǔn)入、相關(guān)交易主體責(zé)任追究制度。
(四)數(shù)據(jù)資源管理科
1、指導(dǎo)、考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信息化建設(shè)工作;
2、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展;
3、研究擬訂全區(qū)數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;
4、會同有關(guān)部門統(tǒng)籌安排全區(qū)數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的使用;
5、負(fù)責(zé)以大數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理;
6、負(fù)責(zé)對區(qū)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。負(fù)責(zé)全區(qū)社會管理服務(wù)信息化平臺和中介超市的監(jiān)督管理。
第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1,224.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,153.99 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
||
四、事業(yè)收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33.98 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.85 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
26.10 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
1,224.92 |
本年支出合計 |
1,224.92 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 |
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
總計 |
1,224.92 |
總計 |
1,224.92 |
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計 |
其中:教育 收費 |
||||||||||
欄次 |
合計 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010450 |
事業(yè)運行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010301 |
行政運行 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2010450 |
事業(yè)運行 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
金額單位:萬元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1,224.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,153.99 |
0.00 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
33.98 |
0.00 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.85 |
0.00 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
26.10 |
0.00 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合計 |
1,224.92 |
本年支出合計 |
1,224.92 |
0.00 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0.00 |
|
|
|
||
總計 |
1,224.92 |
總計 |
1,224.92 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
1,224.92 |
1,224.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
1,153.99 |
1,153.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
996.66 |
996.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
160.60 |
160.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
836.06 |
836.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
157.33 |
157.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
88.28 |
88.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010450 |
事業(yè)運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
69.05 |
69.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
26.10 |
26.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|||||
301 |
工資福利支出 |
273.81 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
600.51 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工資 |
61.96 |
30201 |
辦公費 |
17.56 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
24.48 |
30202 |
印刷費 |
0.68 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|||||
30103 |
獎金 |
42.01 |
30203 |
咨詢費 |
37.88 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
30.89 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|||||
30107 |
績效工資 |
15.67 |
30205 |
水費 |
0.24 |
310 |
資本性支出 |
323.83 |
|||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
33.98 |
30206 |
電費 |
22.82 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
37.53 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
320.54 |
|||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.85 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2.73 |
|||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
11.61 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.20 |
30211 |
差旅費 |
9.64 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|||||
30113 |
住房公積金 |
26.10 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|||||
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
22.62 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工資福利支出 |
27.68 |
30214 |
租賃費 |
258.45 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
26.77 |
30215 |
會議費 |
0.57 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.23 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
3.50 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
25.22 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|||||
30306 |
救濟(jì)費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
2.89 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|||||
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
35.13 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.55 |
|||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.57 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
30309 |
獎勵金 |
1.20 |
30229 |
福利費 |
0.06 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.66 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|||||
30399 |
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.35 |
30239 |
其他交通費用 |
1.08 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
125.79 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
300.58 |
公用經(jīng)費合計 |
924.34 |
|
|
|
|
924.34 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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注:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1224.92萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1224.92萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加593.39萬元,增長93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計1224.92萬元,其中:財政撥款收入1224.92萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1224.92萬元,其中:基本支出1224.92萬元;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計1224.92萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1224.92萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加593.39萬元,增長93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1224.92萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加593.39萬元,增長93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1224.92萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加593.39萬元,增長93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1224.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1153.99萬元,占94.21%;社會保障和就業(yè)(類)支出33.98萬元,占2.77%;衛(wèi)生健康(類)支出10.85萬元,占0.89%;住房保障(類)支出26.1萬元,占2.13%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1192.34萬元,支出決算為1224.92萬元,完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。其中:基本支出1224.92萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為107.76萬元,支出決算為106.60萬元,完成年初預(yù)算的98.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為827.88萬元,支出決算為836.06萬元,完成年初預(yù)算的100.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為104.1萬元,支出決算為80.27萬元,完成年初預(yù)算的84.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。
4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為81.67萬元,支出決算為69.04萬元,完成年初預(yù)算的177.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預(yù)算為33.98萬元,支出決算為33.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為6.23萬元,支出決算為6.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4.62萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為21萬元,支出決算為21萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為5.1萬元,支出決算為5.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1224.92萬元,其中:人員經(jīng)費300.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費924.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出924.34萬元,比2018年增加341.36萬元,增長170.78%,主要原因一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。
(二)政府采購支出情況。
2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局政府采購支出總額40萬元,其中:政府采購服務(wù)支出40萬元。占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局共有車輛1輛(屬于區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局),其中:其他用車1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度納入部門預(yù)算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
11.20 |
7.16 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
5.20 |
3.50 |
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
6.00 |
3.66 |
其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
6.00 |
3.66 |
公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.2萬元,支出決算為7.16萬元,完成預(yù)算的63.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算3.5萬元,占48.88%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.66萬元,占51.12%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預(yù)算相比,沒有發(fā)生增減變動。
2.公務(wù)接待費支出3.5萬元, 與2019年度預(yù)算相比,減少1.7萬元,下降32.69%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局國內(nèi)公務(wù)接待共56批次(其中外事接待0批次),409人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于兄弟縣市數(shù)據(jù)資源管理局考察學(xué)習(xí)交流接待以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦為民服務(wù)辦事大廳員工集中辦公工作用餐。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.66萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少2.34萬元,下降39%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費,全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧及工地現(xiàn)場考核等。截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
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