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        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
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        索引號: 11341703688131884M/202008-00011 組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 主題分類: 其他 / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開 文號:
        生成日期: 2020-08-28 發(fā)布日期: 2020-08-28
        索引號: 11341703688131884M/202008-00011
        組配分類: 本部門決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局
        主題分類: 其他 / 其他 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2020-08-28
        發(fā)布日期: 2020-08-28
        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算公開
        發(fā)布時間:2020-08-28 16:16 來源:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

        2019年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2020年8月

         

         

        第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

         

        宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019度部門決算情況

         

        第一部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局概況

        一、部門職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、政務(wù)服務(wù)管理和公共資源交易監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。

        (二)研究制定全區(qū)數(shù)據(jù)資源采集、存儲、使用、開放、共享等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施。

        (三)推動數(shù)據(jù)資源在政府管理中應(yīng)用。組織實施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺”等重大項目的運行和維護(hù)。指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作,促進(jìn)全區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

        (四)負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)全區(qū)社會管理服務(wù)信息化平臺和中介超市的監(jiān)督管理。

        (五)監(jiān)督協(xié)調(diào)各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作。會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作。

        (六)負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的事項的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。

        (七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村為民服務(wù)全程代理制工作。

        (八)負(fù)責(zé)編制區(qū)本級《公共資源交易目錄》,負(fù)責(zé)對交易方式進(jìn)行審核,對各類交易文件及資料的合法性、程序性、完整性、科學(xué)性實行備案審查。

        (九)負(fù)責(zé)對建設(shè)工程招標(biāo)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等各類交易活動進(jìn)行監(jiān)督管理,組織開展公共資源交易履約情況的監(jiān)督檢查。依法查處交易活動及履約情況中違法違規(guī)行為。

        (十)負(fù)責(zé)公共資源交易監(jiān)管平臺的建設(shè)和管理,督促、指導(dǎo)公共資源交易服務(wù)平臺、交易平臺建設(shè)。

        (十一)協(xié)調(diào)建設(shè)和管理各類評委專家?guī)旌椭薪榉?wù)機(jī)構(gòu)庫。負(fù)責(zé)公共資源交易誠信體系建設(shè),建立健全各類公共資源交易相關(guān)各方主體信用管理和信息披露等制度。

        (十二)對公共資源交易當(dāng)事人的投標(biāo)、履約等各類保證金繳退情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

        (十三)承擔(dān)區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理委員會日常工作,貫徹落實和監(jiān)督實施區(qū)公共資源交易委員會決定的事項。承擔(dān)區(qū)中介機(jī)構(gòu)管理服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)組日常工作。

        (十四)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算包括:區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級決算和局所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,沒有增減變化情況。

        納入宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共3個,詳細(xì)情況見下表:

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局本級

        行政單位

        2

        宣州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理中心

         

        公益一類事業(yè)單位

        3

        宣州區(qū)投資建設(shè)代辦服務(wù)中心

        公益一類事業(yè)單位

        4

        宣州區(qū)社會管理服務(wù)中心

        公益一類事業(yè)單位

         

        區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

        (一)辦公室

        1、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)、機(jī)關(guān)文化建設(shè);

        2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)公開、文電、會務(wù)、檔案、保密、信訪等工作;

        3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)人事、機(jī)構(gòu)編制工作;

        4、負(fù)責(zé)財務(wù)、后勤保障和資產(chǎn)管理工作;

        5、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部管理制度、起草有關(guān)綜合性文稿;

        6、負(fù)責(zé)政務(wù)信息及對外聯(lián)絡(luò)接待工作;

        7、負(fù)責(zé)單位承擔(dān)的重要會議或重大活動的組織安排工作。

        (二)政務(wù)服務(wù)管理科

        1、負(fù)責(zé)擬訂和實施全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+”工作計劃,組織開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作;

        2、依據(jù)政府權(quán)力責(zé)任清單目錄,研究確認(rèn)進(jìn)駐事項,制定并組織實施進(jìn)駐事項運行管理制度;

        3、會同有關(guān)部門制定進(jìn)駐人員的選派、調(diào)換、退出的原則、條件、程序和方法并組織實施;

        4、制定服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的管理制度并組織實施,對服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員進(jìn)行日??己撕湍甓瓤己耍?

        5、組織開展行風(fēng)監(jiān)督、服務(wù)質(zhì)量評議活動,受理對服務(wù)窗口和進(jìn)駐人員的投訴、舉報和建議;

        6、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳突發(fā)事件處置;

        7、對鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心及村級代辦點的建設(shè)和工作開展進(jìn)行指導(dǎo)和考核。

        (三)公共資源交易監(jiān)督管理科

        1、組織擬訂有關(guān)公共資源交易管理辦法及有關(guān)公共資源交易監(jiān)督制度;

        2、負(fù)責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場交易規(guī)則、流程制定。負(fù)責(zé)對各類公開招標(biāo)項目發(fā)布的招標(biāo)公告、招標(biāo)(交易)文件合法性審查及招投標(biāo)報告書備案。負(fù)責(zé)限額以下非招標(biāo)項目審核備案;

        3、負(fù)責(zé)組織開展公共資源交易管理業(yè)務(wù)培訓(xùn);

        4、負(fù)責(zé)對有關(guān)公共資源交易管理、制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

        5、負(fù)責(zé)對各類公共資源交易項目開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場及專家評委抽取進(jìn)行監(jiān)督;

        6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交易糾紛,受理、調(diào)查有關(guān)投訴;

        7、負(fù)責(zé)對中標(biāo)候選人進(jìn)行約談、考察等;

        8、負(fù)責(zé)對建設(shè)工程變更審查把關(guān)。貫徹執(zhí)行市場準(zhǔn)入、相關(guān)交易主體責(zé)任追究制度。

        (四)數(shù)據(jù)資源管理科

        1、指導(dǎo)、考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道信息化建設(shè)工作;

        2、統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代信息技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的建設(shè)與發(fā)展;

        3、研究擬訂全區(qū)數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施;

        4、會同有關(guān)部門統(tǒng)籌安排全區(qū)數(shù)據(jù)資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的使用;

        5、負(fù)責(zé)以大數(shù)據(jù)為引領(lǐng)的信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理;

        6、負(fù)責(zé)對區(qū)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。負(fù)責(zé)全區(qū)社會管理服務(wù)信息化平臺和中介超市的監(jiān)督管理。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項 目

        金額

        項目

        金額

        欄 次

         

         

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        1,224.92

        一、一般公共服務(wù)支出

        1,153.99

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        三、上級補(bǔ)助收入

        0.00

        三、國防支出

        0.00

        四、事業(yè)收入

        0.00

        四、公共安全支出

        0.00

        五、經(jīng)營收入

        0.00

        五、教育支出

        0.00

        六、附屬單位上繳收入

        0.00

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        0.00

        七、其他收入

        0.00

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        0.00

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        33.98

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        10.85

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

         

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

         

        十三、交通運輸支出

        0.00

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        0.00

         

        十六、金融支出

        0.00

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        0.00

         

        十九、住房保障支出

        26.10

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        0.00

         

        二十二、其他支出

        0.00

         

        二十三、債務(wù)還本支出

        0.00

         

        二十四、債務(wù)付息支出

        0.00

        本年收入合計

        1,224.92

        本年支出合計

        1,224.92

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

        0.00

        結(jié)余分配

        0.00

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.00

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.00

         

         

        總計

        1,224.92

        總計

        1,224.92

         

        收入決算表

                                                     

         

         

         

         

         

         

        公開02表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補(bǔ)助收入

        事業(yè)收入

         

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        其中:教育

        收費

        欄次

        合計

        1,224.92

        1,224.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1,153.99

        1,153.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        996.66

        996.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        160.60

        160.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

          一般行政管理事務(wù)

        836.06

        836.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

        157.33

        157.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010402

          一般行政管理事務(wù)

        88.28

        88.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010450

          事業(yè)運行

        69.05

        69.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        6.23

        6.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        4.62

        4.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        21.00

        21.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補(bǔ)貼

        5.10

        5.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補(bǔ)助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        1,224.92

        1,224.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1,153.99

        1,153.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        996.66

        996.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        160.60

        160.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

          一般行政管理事務(wù)

        836.06

        836.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

        157.33

        157.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010402

          一般行政管理事務(wù)

        88.28

        88.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010450

          事業(yè)運行

        69.05

        69.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        衛(wèi)生健康支出

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        6.23

        6.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        4.62

        4.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        21.00

        21.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補(bǔ)貼

        5.10

        5.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1,153.99

        1,153.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

        金額單位:萬元

                 收入

               支出

        項    目

        金額

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1,224.92

        一、一般公共服務(wù)支出

        1,153.99

        0.00

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        0.00

        二、外交支出

        0.00

        0.00

         

        三、國防支出

        0.00

        0.00

         

        四、公共安全支出

        0.00

        0.00

         

        五、教育支出

        0.00

        0.00

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        0.00

        0.00

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        0.00

        0.00

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        33.98

        0.00

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        10.85

        0.00

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0.00

        0.00

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        0.00

         

        十二、農(nóng)林水支出

        0.00

        0.00

         

        十三、交通運輸支出

        0.00

        0.00

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0.00

        0.00

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        0.00

        0.00

         

        十六、金融支出

        0.00

        0.00

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0.00

        0.00

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        0.00

        0.00

         

        十九、住房保障支出

        26.10

        0.00

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0.00

        0.00

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        0.00

        0.00

         

        二十二、其他支出

        0.00

        0.00

         

        二十三、債務(wù)還本支出

        0.00

        0.00

         

        二十四、債務(wù)付息支出

        0.00

        0.00

        本年收入合計

        1,224.92

        本年支出合計

        1,224.92

        0.00

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.00

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.00

        0.00

        一般公共預(yù)算財政撥款

        0.00

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        0.00

         

        總計

        1,224.92

        總計

        1,224.92

        0.00

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

         

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        1,224.92

        1,224.92

        0.00

        1,224.92

        1,224.92

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務(wù)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        1,153.99

        1,153.99

        0.00

        1,153.99

        1,153.99

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        996.66

        996.66

        0.00

        996.66

        996.66

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        160.60

        160.60

        0.00

        160.60

        160.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010302

          一般行政管理事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        836.06

        836.06

        0.00

        836.06

        836.06

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        157.33

        157.33

        0.00

        157.33

        157.33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010402

          一般行政管理事務(wù)

        0.00

        0.00

        0.00

        88.28

        88.28

        0.00

        88.28

        88.28

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010450

          事業(yè)運行

        0.00

        0.00

        0.00

        69.05

        69.05

        0.00

        69.05

        69.05

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        0.00

        0.00

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        33.98

        33.98

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        衛(wèi)生健康支出

        0.00

        0.00

        0.00

        10.85

        10.85

        0.00

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        10.85

        10.85

        0.00

        10.85

        10.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        6.23

        6.23

        0.00

        6.23

        6.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

        0.00

        0.00

        0.00

        4.62

        4.62

        0.00

        4.62

        4.62

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        26.10

        26.10

        0.00

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        26.10

        26.10

        0.00

        26.10

        26.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        21.00

        21.00

        0.00

        21.00

        21.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210202

          提租補(bǔ)貼

        0.00

        0.00

        0.00

        5.10

        5.10

        0.00

        5.10

        5.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        公開06表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        273.81

        302

        商品和服務(wù)支出

        600.51

        307

        債務(wù)利息及費用支出

        0.00

        30101

          基本工資

        61.96

        30201

          辦公費

        17.56

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30102

          津貼補(bǔ)貼

        24.48

        30202

          印刷費

        0.68

        30702

          國外債務(wù)付息

        0.00

        30103

          獎金

        42.01

        30203

          咨詢費

        37.88

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30106

          伙食補(bǔ)助費

        30.89

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30107

          績效工資

        15.67

        30205

          水費

        0.24

        310

        資本性支出

        323.83

        30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

        33.98

        30206

          電費

        22.82

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.00

        30207

          郵電費

        37.53

        31002

          辦公設(shè)備購置

        320.54

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        10.85

        30208

          取暖費

        0.00

        31003

          專用設(shè)備購置

        2.73

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費

        0.00

        30209

          物業(yè)管理費

        11.61

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30112

          其他社會保障繳費

        0.20

        30211

          差旅費

        9.64

        31006

          大型修繕

        0.00

        30113

          住房公積金

        26.10

        30212

        因公出國(境)費用

        0.00

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30114

          醫(yī)療費

        0.00

        30213

         維修(護(hù))費

        22.62

        31008

          物資儲備

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        27.68

        30214

          租賃費

        258.45

        31009

          土地補(bǔ)償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補(bǔ)助

        26.77

        30215

          會議費

        0.57

        31010

          安置補(bǔ)助

        0.00

        30301

          離休費

        0.00

        30216

          培訓(xùn)費

        1.23

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

        0.00

        30302

          退休費

        0.00

        30217

          公務(wù)招待費

        3.50

        31012

          拆遷補(bǔ)償

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0.00

        31013

          公務(wù)用車購置

        0.00

        30304

          撫恤金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30305

          生活補(bǔ)助

        25.22

        30225

          專用燃料費

        0.00

        31021

          文物和陳列品購置

        0.00

        30306

          救濟(jì)費

        0.00

        30226

          勞務(wù)費

        2.89

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30307

          醫(yī)療費補(bǔ)助

        0.00

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

        35.13

        31099

          其他資本性支出

        0.55

        30308

          助學(xué)金

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        7.57

        312

        對企業(yè)補(bǔ)助

        0.00

        30309

          獎勵金

        1.20

        30229

          福利費

        0.06

        31201

          資本金注入

        0.00

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

        0.00

        30231

        公務(wù)用車運行維護(hù)費

        3.66

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        0.00

        30399

        對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出

        0.35

        30239

          其他交通費用

        1.08

        31204

          費用補(bǔ)貼

        0.00

        30240

          稅金及附加費用

        0.00

        31205

          利息補(bǔ)貼

        0.00

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        125.79

        31299

          其他對企業(yè)補(bǔ)助

        0.00

         

         

        399

        其他支出

        0.00

         

         

        39906

          贈與

        0.00

         

         

        39907

          國家賠償費用支出

        0.00

         

         

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

        0.00

         

         

        39999

          其他支出

        0.00

        人員經(jīng)費合計

        300.58

        公用經(jīng)費合計

        924.34

         

         

         

         

        924.34

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                          公開07表

        部門:宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局

         

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        合計


        注:宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)”。

         

         

        第三部分 宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收入總計1224.92萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1224.92萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計各增加593.39萬元,增長93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        二、收入決算情況說明

        2019年度收入合計1224.92萬元,其中:財政撥款收入1224.92萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2019年度支出合計1224.92萬元,其中:基本支出1224.92萬元;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財政撥款收入總計1224.92萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1224.92萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加593.39萬元,增長93.96%,主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1224.92萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加593.39萬元,增長93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1224.92萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加593.39萬元,增長93.96%。主要原因:一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1224.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1153.99萬元,占94.21%;社會保障和就業(yè)(類)支出33.98萬元,占2.77%;衛(wèi)生健康(類)支出10.85萬元,占0.89%;住房保障(類)支出26.1萬元,占2.13%。

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

        2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1192.34萬元,支出決算為1224.92萬元,完成年初預(yù)算的102.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。其中:基本支出1224.92萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

        1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為107.76萬元,支出決算為106.60萬元,完成年初預(yù)算的98.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

        2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為827.88萬元,支出決算為836.06萬元,完成年初預(yù)算的100.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為104.1萬元,支出決算為80.27萬元,完成年初預(yù)算的84.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

        4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為81.67萬元,支出決算為69.04萬元,完成年初預(yù)算的177.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)構(gòu)制改革,人員科室調(diào)整,導(dǎo)致資金有所調(diào)整。

        5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)。年初預(yù)算為33.98萬元,支出決算為33.98萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        6. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為6.23萬元,支出決算為6.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        7. 衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為4.62萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為21萬元,支出決算為21萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        9.住房保障(類)住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項)。年初預(yù)算為5.1萬元,支出決算為5.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財政撥款基本支出1224.92萬元,其中:人員經(jīng)費300.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費924.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出924.34萬元,比2018年增加341.36萬元,增長170.78%,主要原因一是由于機(jī)構(gòu)制改革,我單位由原區(qū)政務(wù)服務(wù)中心與原區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局合并組建而成,職責(zé)變化導(dǎo)致運行經(jīng)費增加;二是機(jī)構(gòu)制改革后,增人增資,搬遷至新大廳后續(xù)費用的增加,以及互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺、中介超市平臺等設(shè)施建設(shè)的運行經(jīng)費和項目建議書、可研編制等業(yè)務(wù)委托費用增加。

        (二)政府采購支出情況。

        2019年度,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局政府采購支出總額40萬元,其中:政府采購服務(wù)支出40萬元。占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局共有車輛1輛(屬于區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局),其中:其他用車1輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
           (四)關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

        宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度納入部門預(yù)算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

        七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十一、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            十二、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

         

         

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019度一般公共預(yù)算財政

        撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

         

         

         一、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

        項  目

        預(yù) 算 數(shù)

        決 算 數(shù)

        合  計

        11.20

        7.16

        因公出國(境)費

        0.00

        0.00

        公務(wù)接待費

        5.20

        3.50

        公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

        6.00

        3.66

          其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費

        6.00

        3.66

                公務(wù)用車購置費

        0.00

        0.00

                                              

            二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.2萬元,支出決算為7.16萬元,完成預(yù)算的63.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算3.5萬元,占48.88%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3.66萬元,占51.12%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0萬元,與2019年度預(yù)算相比,沒有發(fā)生增減變動。

        2.公務(wù)接待費支出3.5萬元, 與2019年度預(yù)算相比,減少1.7萬元,下降32.69%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局國內(nèi)公務(wù)接待共56批次(其中外事接待0批次),409人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于兄弟縣市數(shù)據(jù)資源管理局考察學(xué)習(xí)交流接待以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦為民服務(wù)辦事大廳員工集中辦公工作用餐。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。

        3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.66萬元,與2019年度預(yù)算相比,減少2.34萬元,下降39%,下降的原因是機(jī)構(gòu)制改革,人員科室有所調(diào)整,資金使用相應(yīng)調(diào)整。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費,全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧及工地現(xiàn)場考核等。截至2019年12月31日,宣城市宣州區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

         

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