索引號: | 12341703003249290M/201909-00009 | 組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)供銷社 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-02 | 發(fā)布日期: | 2019-09-02 |
索引號: | 12341703003249290M/201909-00009 |
組配分類: | 本部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)供銷社 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2019-09-02 |
發(fā)布日期: | 2019-09-02 |
宣城市宣州區(qū)供銷合作社
2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社概況
一、 部門職責
1、圍繞服務“三農(nóng)”的宗旨,研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展規(guī)劃。
2、推進供銷合作社現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,強化專業(yè)合作社服務、行業(yè)協(xié)會服務、農(nóng)村綜合服務。
3、按照政府授權(quán),對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及政策性、安全性商品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
4、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn),是本級集體資產(chǎn)和所屬企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)代表,對供銷合作社企業(yè)和基層社改制后的剩余資產(chǎn)行使所有權(quán)和管理權(quán)。
5、指導農(nóng)村社會化服務體系建設,探索供銷合作社經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式,協(xié)調(diào)有關(guān)部門和組織,維護供銷企業(yè)合法權(quán)益。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看,安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算包括:只有區(qū)供銷社本級單位決算,與預算比較,單位戶數(shù)無變化。宣城市宣州區(qū)供銷合作社現(xiàn)屬區(qū)直參照公務員管理的事業(yè)單位,共計18人,其中在職8人,退休10人。內(nèi)設機構(gòu)有辦公室(財務科、群眾工作室)、綜合管理科、合作經(jīng)濟指導科和經(jīng)濟發(fā)展科4個職能科室。
納入宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)供銷合作社本級 |
|
|
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
139.20 |
一、一般公共服務支出 |
35 |
0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
20.34 |
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
8.42 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
49 |
98.31 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
12.13 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
24 |
139.20 |
本年支出合計 |
58 |
139.20 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
其中:提取職工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計 |
31 |
139.20 |
總計 |
65 |
139.20 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
98.31 |
98.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21602 |
商業(yè)流通事務 |
98.31 |
98.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160201 |
行政運行 |
90.83 |
90.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160202 |
一般行政管理事務 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租補貼 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
139.20 |
131.72 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21602 |
商業(yè)流通事務 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160201 |
行政運行 |
90.83 |
90.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160202 |
一般行政管理事務 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租補貼 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
|
|
|
|
單位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
139.20 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
98.31 |
98.31 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
139.20 |
本年支出合計 |
55 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
139.20 |
總計 |
60 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
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|
|
|
|
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|
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公開05表 |
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|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
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|
|
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|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.20 |
131.72 |
7.48 |
139.20 |
131.72 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
20.34 |
20.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
3.58 |
3.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21602 |
商業(yè)流通事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
98.31 |
90.83 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.83 |
90.83 |
0.00 |
90.83 |
90.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2160202 |
一般行政管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
8.67 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
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|
|
單位:萬元 |
|
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
|||||||||
301 |
工資福利支出 |
116.24 |
302 |
商品和服務支出 |
3.98 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
36.24 |
30201 |
辦公費 |
0.77 |
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
28.06 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
18.82 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.03 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
11.92 |
30206 |
電費 |
1.62 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
3.58 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.67 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
8.42 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.52 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
11.51 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.08 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
11.51 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.92 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.08 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.48 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
127.74 |
公用經(jīng)費合計 |
3.98 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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|
|
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|
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公開07表 |
|
|
部門:宣城市宣州區(qū)供銷社 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
注:本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計139.20萬元,支出總計139.20萬元。與2017年相比,收、支總計各減少54.51萬元,下降28.14%,主要原因:2018年度退休人員的退休費納入機保中心統(tǒng)一發(fā)放。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計139.20萬元,其中:財政撥款收入139.20萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計139.20萬元,其中:基本支出131.72萬元,占94.63%;項目支出7.48萬元,占5.37%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計139.20萬元(無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計139.20萬元(無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少54.51萬元,下降28.14%,主要原因:2018年度退休人員的退休費納入機保中心統(tǒng)一發(fā)放。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入139.20萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少54.51萬元,下降28.14%。主要原因2018年度退休人員的退休費納入機保中心統(tǒng)一發(fā)放。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出139.20萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少54.51萬元,下降28.14%。主要原因2018年度退休人員的退休費納入機保中心統(tǒng)一發(fā)放。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出139.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出20.34萬元,占14.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.42萬元,占6.05%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出98.31萬元,占70.63%;住房保障(類)支出12.13萬元,占8.71%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為132.25萬元,支出決算為139.20萬元,完成年初預算的105.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:發(fā)放雙擁城市、文明城市獎勵等支出。其中:基本支出131.72萬元,占94.63%;項目支出7.48萬元,占5.37%。具體情況如下:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.84萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是有一退休人員未進機保中心,在單位發(fā)放退休費。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為14.70萬元,支出決算為11.92萬元,完成年初預算的81.09%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.58萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度養(yǎng)老保險繳費與職業(yè)年金繳費分成兩個科目。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為8.91萬元,支出決算為8.42萬元,完成年初預算的94.50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。
5.商品服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)行政運行(項)。年初預算為88.05萬元,支出決算為90.83萬元,完成年初預算的103.16%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放雙擁城市、文明城市獎勵支出。
6.商品服務業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為7.50萬元,支出決算為7.48萬元,完成年初預算的99.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是項目支出減少。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為9.51萬元,決算數(shù)為8.67萬元,完成年初預算的91.17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為3.58萬元,決算數(shù)為3.46萬元,完成年初預算的96.65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度退休一人。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出131.72萬元,其中人員經(jīng)費116.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助;公用經(jīng)費3.98萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社運行經(jīng)費支出3.98萬元,比2017年減少5.38萬元下降57.48%,主要原因是厲行節(jié)約,人員減少,經(jīng)費減少。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,安徽省宣城市宣州區(qū)供銷合作社因公務用車制度改革無公務用車,也未購置大型設備,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預算績效情況說明。
宣州區(qū)供銷合作社項目支出按規(guī)定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。宣州區(qū)供銷合作社2018年度納入部門預算的項目支出0個項目,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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