索引號: | 11341703003249717J/201702-00011 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算公開說明 | 文號: | |
生成日期: | 2017-02-20 | 發(fā)布日期: | 2017-02-20 |
索引號: | 11341703003249717J/201702-00011 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 新田鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 新田鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算公開說明 |
文號: | |
生成日期: | 2017-02-20 |
發(fā)布日期: | 2017-02-20 |
宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2016年部門決算情況
一、部門主要職能
落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn),保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教、等工作。
6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成,做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2016年度部門決算包括鎮(zhèn)本級決算,與2016預算比較,增加(減少)0戶,無變化。新田鎮(zhèn)納入2016年部門決算編報的單位共8個,分別是人大、黨委、政府機關(guān)、人口與計劃生育、文化廣播、民政、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、城建。
納入宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣州區(qū)新田鎮(zhèn)本級 |
三、新田鎮(zhèn)2016年度部門決算報表
收入支出決算公開表 | |||||
財決公開01表 | |||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 14,001,500.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 35 | 7,390,000.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 752,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 37 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 41 | 170,000.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 42 | 490,000.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 43 | 121,500.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 45 | 1,852,000.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 46 | 3,584,000.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 394,000.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 14,001,500.00 | 本年支出合計 | 58 | 14,001,500.00 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 其中:提取職工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
總計 | 31 | 14,001,500.00 | 總計 | 65 | 14,001,500.00 |
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財決01表)進行公開。 | |||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||
— 1 — | |||||
收入決算公開表 | ||||||||||
財決公開02表 | ||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 14,001,500.00 | 14,001,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 稅收事務(wù) | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,852,000.00 | 1,852,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 752,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 補助被征地農(nóng)民支出 | 188,200.00 | 188,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 203,800.00 | 203,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3,584,000.00 | 3,584,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2,465,000.00 | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2,465,000.00 | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財決03表)進行公開。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | ||||||||||
3.本表公開到項級科目。 | ||||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出決算公開表 | |||||||||
財決公開03表 | |||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 14,001,500.00 | 9,894,497.07 | 4,107,002.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 稅收事務(wù) | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,852,000.00 | 214,396.07 | 1,637,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 補助被征地農(nóng)民支出 | 188,200.00 | 0.00 | 188,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 203,800.00 | 0.00 | 203,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3,584,000.00 | 1,114,601.00 | 2,469,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財決04表)進行公開。 | |||||||||
2.本表含政府性基金預算財政撥款。 | |||||||||
3.本表公開到項級科目。 | |||||||||
4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||||
— 3.%d — | |||||||||
財政撥款收入支出決算公開表 | |||||||
財決公開04表 | |||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 13,249,500.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 752,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 40 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 1,852,000.00 | 1,100,000.00 | 752,000.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 3,584,000.00 | 3,584,000.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 14,001,500.00 | 本年支出合計 | 55 | 14,001,500.00 | 13,249,500.00 | 752,000.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 14,001,500.00 | 總計 | 60 | 14,001,500.00 | 13,249,500.00 | 752,000.00 |
注:1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行公開。 | |||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開05表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,249,500.00 | 9,894,497.07 | 3,355,002.93 | 13,249,500.00 | 9,894,497.07 | 3,355,002.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20107 | 稅收事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新聞出版廣播影視 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新聞出版廣播影視支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 計劃生育事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 121,500.00 | 121,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 214,396.07 | 885,603.93 | 1,100,000.00 | 214,396.07 | 885,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 350,000.00 | 214,396.07 | 135,603.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,584,000.00 | 1,114,601.00 | 2,469,399.00 | 3,584,000.00 | 1,114,601.00 | 2,469,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 2,465,000.00 | 202,333.00 | 2,262,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 252,000.00 | 45,268.00 | 206,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 867,000.00 | 867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 394,000.00 | 394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — | ||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 | ||||||||
財決公開06表 | ||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 2,280,804.68 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 5,862,692.39 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 779,272.00 | 30201 | 辦公費 | 93,815.20 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 912,201.00 | 30202 | 印刷費 | 29,389.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 40,987.00 | 30203 | 咨詢費 | 57,300.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 927.43 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 13,548.80 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 111,953.00 | 30206 | 電費 | 43,245.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 59,002.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 500.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 436,391.68 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,751,000.00 | 30211 | 差旅費 | 9,003.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 66,432.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 423,568.00 | 30213 | 維修(護)費 | 29,360.54 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 1,500.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 44,868.80 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 662,000.00 | 30216 | 培訓費 | 16,119.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 278,548.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 8,411.29 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 394,000.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 4,966,249.87 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 85,350.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 125,554.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 205,000.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 4,031,804.68 | 公用經(jīng)費合計 | 5,862,692.39 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財決公開07表 | ||||||||||||||||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 752,000.00 | 0.00 | 752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120805 | 補助被征地農(nóng)民支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,200.00 | 0.00 | 188,200.00 | 188,200.00 | 0.00 | 188,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,800.00 | 0.00 | 203,800.00 | 203,800.00 | 0.00 | 203,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行公開。 | ||||||||||||||||
2.本表公開到項級科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||||||||||
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一般公共預算財政撥款開支的“三公”經(jīng)費決算情況表 | ||
財決公開08表 | ||
部門:宣城市宣州區(qū)新田鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | |
項目 | 預算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 363,898.46 | 363,898.46 |
因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
公務(wù)接待費 | 278,548.00 | 278,548.00 |
公務(wù)用車購置及運行費 | 85,350.46 | 85,350.46 |
其中:公務(wù)用車運行維護費 | 85,350.46 | 85,350.46 |
公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 |
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四、宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入決算情況說明
本年收入決算合計1400.15萬元,其中:財政撥款收入決算1324.95萬元,占94.63%;政府性基金收入決算75.2萬元,占5.37%。與2015年相比,收、支總計各增加497.05萬元,增加55%,主要原因:一是營改增政策性減稅因素的影響;二是政府性基金預算因素;三是人員工資調(diào)整增加。
(二)2016年度支出決算情況說明
本年支出決算合計1400.15萬元,其中:基本支出989.45萬元,占70.67%;項目支出410.7萬元,占29.33%。
(三)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入決算總計1324.95萬元,支出預算總計1324.95萬元。與2015年相比,收、支總計各增加421.85萬元,增加46.7%,主要原因:一是營改增政策性減稅因素的影響;二是人員工資調(diào)整增加。
(四)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2016年度財政撥款支出決算1324.95萬元,占本年支出的94.63%。
2、財政撥款支出決算具體情況
2016年度財政撥款支出決算為1324.95萬元,,其中,基本支出989.45萬元,占74.68%;項目支出335.5萬元,占25.32%。具體情況如下:
“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算739萬元,基本支出739萬元,其中, “人員經(jīng)費”決算164.73萬元,主要用于人員工資經(jīng)費;“日常公用經(jīng)費”574.27萬元。
“文化體育與傳媒支出”2016年度決算17萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算5萬元,主要用于人員工資經(jīng)費;“日常公用經(jīng)費”12萬元,主要用于文化活動開展經(jīng)費。
“社會保障和就業(yè)支出”2016年度決算49萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算49萬元,主要用于行政事業(yè)離退休單位人員工資及保險支出。
“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算12.15萬元,其中:“人員經(jīng)費”決算12.15萬元,主要用于計劃生育機構(gòu)人員工資及保險支出。
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算110萬元,其中, “人員經(jīng)費”決算21.44萬元,主要用于人員工資經(jīng)費;“項目支出”決算88.56萬元,主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
“農(nóng)林水支出”2016年度決算358.4萬元,其中基本支出決算111.46萬元,主要用于事業(yè)單位人員工資及對村民委員會和村黨支部的補助;項目支出決算246.94萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)。
“住房保障支出”2016年度決算39.4萬元,其中:“住房公積金”決算39.4萬元,主要用于鎮(zhèn)本級單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
3、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出決算989.45萬元,其中人員經(jīng)費403.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經(jīng)費586.27萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
4、2016年度政府性基金決算收支情況說明
2016年政府性基金本年收入決算75.2萬元,本年支出決算75.2萬元。具體情況說明如下:
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2016年度決算75.2萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2016年度宣州區(qū)新田鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費586.27萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
(二)政府采購情況
2016年度新田鎮(zhèn)政府采購支出總額324.7萬元,其中:政府采購貨物支出294.5萬元,政府采購工程支出75.2萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)預算績效管理情況
2016年,宣州區(qū)新田鎮(zhèn)未編制預算績效目標。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當年撥付的資金
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
宣州區(qū)新田鎮(zhèn)2016年部門決算情況.pdf
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