索引號(hào): | 11341703003249848E/202008-00041 | 組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 2019年部門(mén)決算 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-08-28 | 發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
索引號(hào): | 11341703003249848E/202008-00041 |
組配分類(lèi): | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 西林街道辦事處 |
主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 2019年部門(mén)決算 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-08-28 |
發(fā)布日期: | 2020-08-28 |
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
2019年部門(mén)決算
2020年8月
目 錄
第一部分 西林街道辦事處概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 西林街道辦事處2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 西林街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)西林街道辦事處2019年部門(mén)決算情況
第一部分 西林街道辦事處概況
一、 部門(mén)職責(zé)
西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機(jī)構(gòu)其主要職責(zé)是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實(shí)施上級(jí)黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理等方面的重大問(wèn)題,對(duì)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性的工作負(fù)全面責(zé)任。(2)領(lǐng)導(dǎo)本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會(huì),以及各類(lèi)無(wú)主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè);對(duì)離職、失業(yè)和流動(dòng)黨員實(shí)行屬地管理;對(duì)區(qū)職能部門(mén)派駐的社區(qū)管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)黨的工作實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。(3)領(lǐng)導(dǎo)街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。(4)領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處,支持其依法獨(dú)立行使各項(xiàng)行政管理職權(quán)。(5)堅(jiān)持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)對(duì)居委委員會(huì)工作人員的教育和管理,對(duì)區(qū)派駐街道機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)、任免提出意見(jiàn)和建議。(6)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè),組織開(kāi)展黨紀(jì)、政紀(jì)教育,對(duì)違法、違紀(jì)案件進(jìn)行查處。(7)領(lǐng)導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開(kāi)展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,西林街道辦事處2019年度部門(mén)決算包括:街道本級(jí)決算1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
1 |
西林街道辦事處本級(jí) |
第二部分 西林街道辦事處2019年部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,654.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
761.80 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
37 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
44.20 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
30.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
767.86 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
4.90 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
46.23 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,654.99 |
本年支出合計(jì) |
61 |
1,654.99 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
1,654.99 |
總計(jì) |
65 |
1,654.99 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
收入決算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|
|||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計(jì) |
1,654.99 |
1,654.99 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
761.80 |
761.80 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運(yùn)行 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
||
20808 |
撫恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
合計(jì) |
1,654.99 |
1,654.99 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
761.80 |
761.80 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
8.24 |
8.24 |
||
2010101 |
行政運(yùn)行 |
8.24 |
8.24 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
689.59 |
689.59 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
689.59 |
689.59 |
||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
63.97 |
63.97 |
||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
63.97 |
63.97 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
44.01 |
44.01 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.01 |
44.01 |
||
20808 |
撫恤 |
0.19 |
0.19 |
||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.19 |
0.19 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.00 |
30.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.00 |
9.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
767.86 |
767.86 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
767.86 |
767.86 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
767.86 |
767.86 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.90 |
4.90 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4.90 |
4.90 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
||
221 |
住房保障支出 |
46.23 |
46.23 |
||
22102 |
住房改革支出 |
46.23 |
46.23 |
||
2210201 |
住房公積金 |
38.52 |
38.52 |
||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.71 |
7.71 |
||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,654.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
761.80 |
761.80 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
25 |
1,654.99 |
本年支出合計(jì) |
54 |
1,654.99 |
1,654.99 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
總計(jì) |
29 |
0.00 |
總計(jì) |
58 |
1,654.99 |
1,654.99 |
0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年收入 |
本年支出 |
||||||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
1,654.99 |
1,654.99 |
0.00 |
1,654.99 |
1,654.99 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
761.80 |
761.80 |
0.00 |
761.80 |
761.80 |
0.00 |
||||
20101 |
人大事務(wù) |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
||||
2010101 |
行政運(yùn)行 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
689.59 |
689.59 |
0.00 |
||||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
||||
2013101 |
行政運(yùn)行 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
44.01 |
44.01 |
0.00 |
||||
20808 |
撫恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡撫恤 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
767.86 |
767.86 |
0.00 |
||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
46.23 |
46.23 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
38.52 |
38.52 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
521.57 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,133.23 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
97.79 |
30201 |
辦公費(fèi) |
34.41 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
157.77 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
145.77 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1.08 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
44.01 |
30206 |
電費(fèi) |
5.22 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.68 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
38.52 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1,061.38 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
7.71 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.19 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
13.03 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.19 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.67 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.87 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.89 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
521.76 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,133.23 |
|||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
部門(mén): |
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng)(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我街道無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
公開(kāi)08表 |
|
部門(mén):宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|||
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30.00 |
13.03 |
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.00 |
|
|
其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.00 |
3.89 |
|
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
合計(jì) |
37.00 |
16.92 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出;本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |
|
第三部分 西林街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1654.99萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)1654.99萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加440.03萬(wàn)元,增加36.2%,主要原因:文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入,以及加大了對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的扶持力度。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)1654.99萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1654.99萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)1654.99萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出761.8萬(wàn)元,占46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.2萬(wàn)元,占2.7%;農(nóng)林水支出4.9萬(wàn)元,占0.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元,占1.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出767.86萬(wàn)元,占46.4%;住房保障支出46.23萬(wàn)元,占2.8%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1654.99萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)1654.99萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加440.03萬(wàn)元,增加36.2%,主要原因:文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入,以及加大了對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的扶持力度。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1654.99萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加440.03萬(wàn)元,增加36.2%,主要原因:文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入,以及加大了對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的扶持力度。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1654.99萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加440.03萬(wàn)元,增加36.2%,主要原因:文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)的投入,以及加大了對(duì)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的扶持力度。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1654.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出761.8萬(wàn)元,占46%;社會(huì)保障和就業(yè)支出44.2萬(wàn)元,占2.7%;農(nóng)林水支出4.9萬(wàn)元,占0.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元,占1.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出767.86萬(wàn)元,占46.4%;住房保障支出46.23萬(wàn)元,占2.8%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1365.13萬(wàn)元,支出決算為1654.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的121.2%。其中: 一般公共服務(wù)支出722.18萬(wàn)元,占52.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出142.50萬(wàn)元,占10.4%;農(nóng)林水支出22.21萬(wàn)元,占1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出299.22萬(wàn)元,占21.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.7萬(wàn)元,占5.3%;住房保障支出37萬(wàn)元,占2.7%;公共安全支出55萬(wàn)元,占4%;文化旅游體育與傳媒支出15.32萬(wàn)元,占1.1%。具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為722.18萬(wàn)元,支出決算為761.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資及福利待遇提高。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為142.50萬(wàn)元,支出決算44.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3.“農(nóng)林水支出”年初預(yù)算為22.21萬(wàn)元,支出決算4.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的22.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”年初預(yù)算為299.22萬(wàn)元,支出決算30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的10%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為71.7萬(wàn)元,支出決算767.86萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于鞏固國(guó)家文明城市投入大幅度增加。
6.“住房保障支出”年初預(yù)算為37萬(wàn)元,支出決算46.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員公積金及房貼的提高。
7.“公共安全支出和文化旅游體育與傳媒支出”年初預(yù)算分別為55萬(wàn)元和15.32萬(wàn)元,決算數(shù)為0元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1654.99萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)761.8萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)893.19萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我街道辦事處無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度,西林街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出761.8萬(wàn)元,比2018年增加290.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.7%,主要原因是物價(jià)上漲,工作業(yè)務(wù)量增加,所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2019年度,西林街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出和政府采購(gòu)工程支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日,西林街道辦事處共有車(chē)輛2輛,其中:應(yīng)急公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備,無(wú)單價(jià)100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設(shè)備。
(四)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2019年度西林街道辦事處暫無(wú)納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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