索引號: | 11341703003249848E/201808-00001 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)西林街道辦事處2017年部門決算情況 | 文號: | |
生成日期: | 2018-08-28 | 發(fā)布日期: | 2018-08-28 |
索引號: | 11341703003249848E/201808-00001 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 西林街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 宣州區(qū)西林街道辦事處2017年部門決算情況 |
文號: | |
生成日期: | 2018-08-28 |
發(fā)布日期: | 2018-08-28 |
宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處
2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 西林街道辦事處概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 西林街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 西林街道辦事處概況
一、 部門職責
西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構(gòu)其主要職責是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。(2)領(lǐng)導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè);對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構(gòu)黨的工作實行雙重領(lǐng)導。(3)領(lǐng)導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。(4)領(lǐng)導街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權(quán)。(5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負責對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構(gòu)負責人的獎勵、任免提出意見和建議。(6)負責黨風廉政建設(shè),組織開展黨紀、政紀教育,對違法、違紀案件進行查處。(7)領(lǐng)導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,西林街道辦事處2017年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
西林街道辦事處本級 |
第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
1502.95 |
一、一般公共服務支出 |
416.76 |
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
104.79 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37.55 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
877 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.85 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1502.95 |
本年支出合計 |
1502.95 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
總計 |
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
1,502.95 |
1,502.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
416.76 |
416.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
計劃生育事務 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
1,502.95 |
1,502.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
416.76 |
416.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
計劃生育事務 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1502.95 |
一、一般公共服務支出 |
416.76 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
104.79 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37.55 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
877 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
66.85 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1502.95 |
本年支出合計 |
1502.95 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
1502.95 |
合計 |
1502.95 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,502.95 |
1,502.95 |
0.00 |
1,502.95 |
1,502.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
416.76 |
416.76 |
0.00 |
416.76 |
416.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
104.79 |
104.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
37.55 |
37.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
計劃生育事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
6.76 |
6.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
877.00 |
877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
66.85 |
66.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||||
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
301 |
工資福利支出 |
411.85 |
302 |
商品和服務支出 |
935.66 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|||||||
30101 |
基本工資 |
199.69 |
30201 |
辦公費 |
14.54 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||||
30102 |
津貼補貼 |
145.23 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|||||||
30103 |
獎金 |
18.15 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|||||||
30104 |
其他社會保障繳費 |
30.79 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
0.35 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
8.75 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
18 |
30207 |
郵電費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
155.44 |
30211 |
差旅費 |
11.01 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|||||||
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|||||||
30302 |
退休費 |
86.79 |
30213 |
維修(護)費 |
277 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|||||||
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||||
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||||||
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
18.82 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||||
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
600 |
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|||||||
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|||||||
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|||||||
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||||
30311 |
住房公積金 |
66.85 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
|||||||
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
|||||||
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
|||||||
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
5.19 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|||||||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|||||||
人員經(jīng)費合計 |
567.29 |
公用經(jīng)費合計 |
935.66 |
||||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:我街道無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 西林街道辦事處2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1502.95萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1502.95萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加181.5萬元,增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計1502.95萬元,其中:財政撥款收入1502.95萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計1502.95萬元,其中:一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出66.85萬元,占4. 4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1502.95萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1502.95萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各各增加181.5萬元,增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入1502.95萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加181.5萬元,增長增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出1502.95萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加181.5萬元,增長增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出1502.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出占4. 4%。(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1502.95萬元,支出決算為1502.95萬元,完成年初預算的100%。其中: 一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出66.85萬元,占4. 4%。具體情況如下:
1.“一般公共服務支出”年初預算為564.88萬元,支出決算為416.76萬元,完成年初預算的73.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為234.08萬元,支出決算104.79萬元,完成年初預算的44.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為220.85萬元,支出決算37.55萬元,完成年初預算的17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生費用和計生經(jīng)費減少。
4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為12.59萬元,支出決算877萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于創(chuàng)建國家文明城市投入大幅度增加。
5.“住房保障支出”年初預算為40.27萬元,支出決算66.85萬元,完成年初預算的166%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年新增工作人員使得工資支出調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加使得公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出1502.95萬元,其中人員經(jīng)費567.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費935.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
我街道辦事處無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度,西林街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出416.8萬元,比2016年減少17.2萬元,下降4%,主要原因是倡導厲行節(jié)約、節(jié)省開支。
(二)政府采購支出情況。
2017年度,西林街道辦事處政府采購支出總額12.86萬元,其中:政府采購貨物支出12.86萬元,無政府采購服務支出和政府采購工程支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,西林街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設(shè)備,無單價100萬以上的專用設(shè)備。
(四)關(guān)于2017年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,2017年度西林街道辦事處暫無納入部門預算績效自評的項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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