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        西林街道辦事處
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        索引號: 11341703003249848E/201808-00001 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 西林街道辦事處 主題分類: 綜合政務
        名稱: 宣州區(qū)西林街道辦事處2017年部門決算情況 文號:
        生成日期: 2018-08-28 發(fā)布日期: 2018-08-28
        索引號: 11341703003249848E/201808-00001
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 西林街道辦事處
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 宣州區(qū)西林街道辦事處2017年部門決算情況
        文號:
        生成日期: 2018-08-28
        發(fā)布日期: 2018-08-28
        宣州區(qū)西林街道辦事處2017年部門決算情況
        發(fā)布時間:2018-08-28 00:00 來源:宣州區(qū)政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]



        宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

        2017年部門決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20188

         

         

        目 錄

         

        第一部分 西林街道辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 西林街道辦事處2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分 名詞解釋

         


        第一部分 西林街道辦事處概況

        一、  部門職責

        西林街道辦作為宣州區(qū)人民政府派出機構(gòu)其主要職責是:(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,組織實施上級黨組織的決議,討論決定本街道社區(qū)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設(shè)、維護社會治安綜合治理等方面的重大問題,對街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性的工作負全面責任。(2)領(lǐng)導本街道企業(yè)、事業(yè)單位、居民委員會,以及各類無主管企業(yè)、民辦非企業(yè)單位、社會團體等單位的黨組織和黨員參與社區(qū)建設(shè);對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理;對區(qū)職能部門派駐的社區(qū)管理和服務機構(gòu)黨的工作實行雙重領(lǐng)導。(3)領(lǐng)導街道、社區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)。(4)領(lǐng)導街道辦事處,支持其依法獨立行使各項行政管理職權(quán)。(5)堅持黨管干部的原則,按照干部管理權(quán)限,負責本街道干部的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作;負責對居委委員會工作人員的教育和管理,對區(qū)派駐街道機構(gòu)負責人的獎勵、任免提出意見和建議。(6)負責黨風廉政建設(shè),組織開展黨紀、政紀教育,對違法、違紀案件進行查處。(7)領(lǐng)導工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織,支持其按各自章程開展工作;宣傳和貫徹黨的統(tǒng)戰(zhàn)政策,做好黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,西林街道辦事處2017年度部門決算包括:街道本級決算1個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        西林街道辦事處本級

         

        第二部分 西林街道辦事處2017年部門決算表

         

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項 目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        欄 次

         

         

         

        一、財政撥款收入

        1502.95

        一、一般公共服務支出

        416.76

        二、上級補助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國防支出

         

        四、經(jīng)營收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

         

        六、科學技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        104.79

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        37.55

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        877

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        66.85

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務還本支出

         

         

         

        二十三、債務付息支出

         

        本年收入合計

        1502.95

        本年支出合計

        1502.95

         用事業(yè)基金彌補收支差額

         

        結(jié)余分配

         

             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

         

         

         

         

        總計

         

        總計

         

         

        收入決算表

        公開02

        部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合計

        1,502.95

        1,502.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        416.76

        416.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        72.23

        72.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        14.56

        14.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        37.55

        37.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        計劃生育事務

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100799

          其他計劃生育事務支出

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        30.79

        30.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        23.60

        23.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

         

        支出決算表

        公開03

        部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        1,502.95

        1,502.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        416.76

        416.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        72.23

        72.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        14.56

        14.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        37.55

        37.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        計劃生育事務

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100799

          其他計劃生育事務支出

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        30.79

        30.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        23.60

        23.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度各項支出情況。

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

           

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預算財政撥款

        1502.95

        一、一般公共服務支出

        416.76

        二、政府性基金預算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        104.79

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        37.55

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        877

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        66.85

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務還本支出

         

         

         

        二十三、債務付息支出

         

        本年收入合計

        1502.95

        本年支出合計

        1502.95

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        一般公共預算財政撥款

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款

         

         

         

        合計

        1502.95

        合計

        1502.95

         

        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

        公開05

        部門:宣城市宣州區(qū)西林街道辦事處

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

        0.00

        0.00

        0.00

        1,502.95

        1,502.95

        0.00

        1,502.95

        1,502.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        201

        一般公共服務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        416.76

        416.76

        0.00

        416.76

        416.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20101

        人大事務

        0.00

        0.00

        0.00

        14.76

        14.76

        0.00

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        14.76

        14.76

        0.00

        14.76

        14.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        0.00

        0.00

        0.00

        274.00

        274.00

        0.00

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2010301

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        274.00

        274.00

        0.00

        274.00

        274.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20131

        黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務

        0.00

        0.00

        0.00

        128.00

        128.00

        0.00

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2013101

          行政運行

        0.00

        0.00

        0.00

        128.00

        128.00

        0.00

        128.00

        128.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        104.79

        104.79

        0.00

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        104.79

        104.79

        0.00

        104.79

        104.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          歸口管理的行政單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        72.23

        72.23

        0.00

        72.23

        72.23

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080502

          事業(yè)單位離退休

        0.00

        0.00

        0.00

        14.56

        14.56

        0.00

        14.56

        14.56

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        0.00

        0.00

        0.00

        18.00

        18.00

        0.00

        18.00

        18.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        0.00

        0.00

        0.00

        37.55

        37.55

        0.00

        37.55

        37.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21007

        計劃生育事務

        0.00

        0.00

        0.00

        6.76

        6.76

        0.00

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2100799

          其他計劃生育事務支出

        0.00

        0.00

        0.00

        6.76

        6.76

        0.00

        6.76

        6.76

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        30.79

        30.79

        0.00

        30.79

        30.79

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        23.60

        23.60

        0.00

        23.60

        23.60

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療★

        0.00

        0.00

        0.00

        7.19

        7.19

        0.00

        7.19

        7.19

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        212

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0.00

        0.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        0.00

        0.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2120399

          其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

        0.00

        0.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        877.00

        877.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        0.00

        0.00

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        0.00

        0.00

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        0.00

        0.00

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        66.85

        66.85

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        公開06

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        411.85

        302

        商品和服務支出

        935.66

        310

        其他資本性支出

         

        30101

          基本工資

        199.69

        30201

          辦公費

        14.54

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30102

          津貼補貼

        145.23

        30202

          印刷費

         

        31002

          辦公設(shè)備購置

         

        30103

          獎金

        18.15

        30203

          咨詢費

         

        31003

          專用設(shè)備購置

         

        30104

        其他社會保障繳費

        30.79

        30204

          手續(xù)費

         

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30106

          伙食補助費

         

        30205

          水費

        0.35

        31006

          大型修繕

         

        30107

          績效工資

         

        30206

          電費

        8.75

        31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        18

        30207

          郵電費

         

        31008

          物資儲備

         

        30109

          職業(yè)年金繳費

         

        30208

          取暖費

         

        31009

          土地補償

         

        30199

        其他工資福利支出

         

        30209

          物業(yè)管理費

         

        31010

          安置補助

         

        303

        對個人和家庭的補助

        155.44

        30211

          差旅費

        11.01

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

        30301

          離休費

         

        30212

          因公出國(境)費用

         

        31012

          拆遷補償

         

        30302

          退休費

        86.79

        30213

          維修()

        277

        31013

          公務用車購置

         

        30303

          退職(役)費

         

        30214

          租賃費

         

        31019

          其他交通工具購置

         

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會議費

         

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

         

        30305

          生活補助

         

        30216

          培訓費

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30306

          救濟費

         

        30217

          公務接待費

        18.82

        304

        對企事業(yè)單位的補貼

         

        30307

          醫(yī)療費

         

        30218

          專用材料費

        600

        30401

          企業(yè)政策性補貼

         

        30308

          助學金

         

        30224

          被裝購置費

         

        30402

          事業(yè)單位補貼

         

        30309

          獎勵金

         

        30225

          專用燃料費

         

        30403

          財政貼息

         

        30310

          生產(chǎn)補貼

         

        30226

          勞務費

         

        30499

        其他對企事業(yè)單位的補貼

         

        30311

          住房公積金

        66.85

        30227

          委托業(yè)務費

         

        307

        債務利息支出

         

        30312

          提租補貼

         

        30228

          工會經(jīng)費

         

        30701

          國內(nèi)債務付息

         

        30313

          購房補貼

         

        30229

          福利費

         

        30707

          國外債務付息

         

        30314

          采暖補貼

         

        30231

          公務用車運行維護費

        5.19

        399

        其他支出

         

        30315

          物業(yè)服務補貼

         

        30239

         其他交通費用

         

        39906

          贈與

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助支出

         

        30240

          稅金及附加費用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務支出

         

         

         

         

        人員經(jīng)費合計

        567.29

        公用經(jīng)費合計

        935.66

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:我街道無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        第三部分 西林街道辦事處2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2017年度收入總計1502.95萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計1502.95萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計各增加181.5萬元,增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

        二、收入決算情況說明

        2017年度收入合計1502.95萬元,其中:財政撥款收入1502.95萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        2017年度支出合計1502.95萬元,其中:一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出66.85萬元,4. 4%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2017年度財政撥款收入總計1502.95萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1502.95萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各各增加181.5萬元,增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款收入1502.95萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加181.5萬元,增長增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出1502.95萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加181.5萬元,增長增長13.7%,主要原因:因創(chuàng)建國家文明城增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2017年一般公共預算財政撥款支出1502.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出占4. 4%。(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1502.95萬元,支出決算為1502.95萬元,完成年初預算的100%。其中: 一般公共服務支出416.76萬元,占27.7%;社會保障和就業(yè)支出104.79萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.55萬元,占2.5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出877萬元,占58.4%;住房保障支出66.85萬元,占4. 4%。具體情況如下:

           1.“一般公共服務支出”年初預算為564.88萬元,支出決算為416.76萬元,完成年初預算的73.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        2.“社會保障和就業(yè)支出”年初預算為234.08萬元,支出決算104.79萬元,完成年初預算的44.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”年初預算為220.85萬元,支出決算37.55萬元,完成年初預算的17%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生費用和計生經(jīng)費減少。

        4.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預算為12.59萬元,支出決算877萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于創(chuàng)建國家文明城市投入大幅度增加。

        5.“住房保障支出”年初預算為40.27萬元,支出決算66.85萬元,完成年初預算的166%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年新增工作人員使得工資支出調(diào)增,以及獎金發(fā)放數(shù)額的增加使得公積金繳費基數(shù)增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年度財政撥款基本支出1502.95萬元,其中人員經(jīng)費567.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經(jīng)費935.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        我街道辦事處無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

         

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2017年度,西林街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出416.8萬元,比2016年減少17.2萬元,下降4%,主要原因是倡導厲行節(jié)約、節(jié)省開支。

        (二)政府采購支出情況。

        2017年度,西林街道辦事處政府采購支出總額12.86萬元,其中:政府采購貨物支出12.86萬元,無政府采購服務支出和政府采購工程支出。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20171231日,西林街道辦事處共有車輛2輛,其中:應急公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,無單價50萬元以上的通用設(shè)備,無單價100萬以上的專用設(shè)備。

        (四)關(guān)于2017年度預算績效情況說明

        根據(jù)預算績效管理要求,2017年度西林街道辦事處暫無納入部門預算績效自評的項目支出。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        五、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         


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