索引號: | 11341703003249303E/202203-00031 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年決算公開 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-03-06 | 發(fā)布日期: | 2022-03-06 |
索引號: | 11341703003249303E/202203-00031 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 |
主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年決算公開 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-03-06 |
發(fā)布日期: | 2022-03-06 |
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算
2022年5月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
(二)指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。
(三)抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。
(四)負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。
(五)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。
(六)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作,完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。
(七)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。
(八)負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。
(九)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。
(十)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。
(十一)負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。
(十二)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。
(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本處內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、綜合治理辦公室(應(yīng)急管理站)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(財(cái)政所)、民政所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、為民服務(wù)中心(勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所)、社會事務(wù)中心(衛(wèi)健辦公室)、城市綜合管理辦公室(生態(tài)環(huán)境站)八個(gè)部門,根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革,與預(yù)算數(shù)相比,增加1個(gè)部門,實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算。下轄錦城、寶城、陽德、城南、綠錦、張錦6個(gè)社區(qū)。鰲峰辦事處2021年末行政30人,事業(yè)9人,離休人員1人,自收自支4人,自聘人員25人,退休人員26人,社區(qū)工作人員45人。
序號 |
單位名稱 |
1 |
黨政綜合辦公室 |
2 |
綜合治理辦公室(應(yīng)急管理站) |
3 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心(財(cái)政所) |
4 |
民政所 |
5 |
綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
6 |
為民服務(wù)中心(勞動就業(yè)社會保障服務(wù)所) |
7 |
社會事務(wù)中心(衛(wèi)健辦公室) |
8 |
城市綜合管理辦公室(生態(tài)環(huán)境站) |
第二部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
收入支出決算總表
|
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|
公開01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2976 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
86 |
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上級補(bǔ)助收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
66 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
60 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1455 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
131 |
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
1169 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
||
本年收入合計(jì) |
2967 |
本年支出合計(jì) |
2967 |
||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
||
總計(jì) |
2967 |
總計(jì) |
2967 |
二、收入決算表
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
小計(jì) |
其中:教育 收費(fèi) |
||||||||||
欄次 |
合計(jì) |
2967 |
2967 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66 |
66 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
|
|
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
|
|
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
|
|
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水事務(wù)支出 |
131 |
131 |
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
131 |
131 |
|
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 |
1310 |
1310 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
1169 |
1169 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
85 |
85 |
|
|
|
|
|
|
||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
1084 |
1084 |
|
|
|
|
|
|
||
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
1084 |
1084 |
|
|
|
|
|
|
三、支出決算表
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
2967 |
2967 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
86 |
86 |
|
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
86 |
86 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
86 |
86 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66 |
66 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59 |
59 |
|
|
|
|
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7 |
7 |
|
|
|
|
||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
7 |
7 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
60 |
60 |
|
|
|
|
||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
60 |
60 |
|
|
|
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
||
2120303 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出 |
1455 |
1455 |
|
|
|
|
||
213 |
農(nóng)林水事務(wù)支出 |
131 |
131 |
|
|
|
|
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
131 |
131 |
|
|
|
|
||
2130199 |
其他農(nóng)林水事務(wù)支出 |
131 |
131 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
1169 |
1169 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
85 |
85 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
85 |
85 |
|
|
|
|
||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
1084 |
1084 |
|
|
|
|
||
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
1084 |
1084 |
|
|
|
|
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
2967.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
86.00 |
|
||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
||
|
|
三、國防支出 |
0.00 |
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
66.00 |
|
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
60.00 |
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1455.00 |
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
131.00 |
|
||
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
1169.00 |
|
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|
||
本年收入合計(jì) |
2967.00 |
本年支出合計(jì) |
2967.00 |
|
||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.00 |
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
總計(jì) |
2967.00 |
總計(jì) |
2967.00 |
|
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決05表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
合計(jì) |
2967.00 |
744.46 |
248.72 |
495.74 |
2222.54 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
86.00 |
86.00 |
25.72 |
60.28 |
0 |
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
86.00 |
86.00 |
25.72 |
60.28 |
0 |
|||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
86.00 |
86.00 |
25.72 |
60.28 |
0 |
|||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
66.00 |
66.00 |
7.00 |
59.00 |
0 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0 |
|||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
59.00 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0 |
|||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0 |
|||||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0 |
|||||
2101101 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0 |
|||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1455.00 |
0 |
0 |
|
1455.00 |
|||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1455.00 |
0 |
0 |
|
1455.00 |
|||||
2120303 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
1455.00 |
0 |
0 |
|
1455.00 |
|||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
0 |
0.00 |
|||||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
0 |
0.00 |
|||||
21299 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
131.00 |
131.00 |
131.00 |
0 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
1169.00 |
401.46 |
85.00 |
316.46 |
767.54 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
0 |
|||||
2210201 |
住房公積金 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|
0 |
|||||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
1084.00 |
316.46 |
|
316.46 |
767.54 |
|||||
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
1084.00 |
316.46 |
|
316.46 |
767.54 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
110.72 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2718.28 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
11.02 |
30201 |
辦公費(fèi) |
9.50 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
7.22 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1.14 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.14 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.7 |
30205 |
水費(fèi) |
0.4 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
2 |
30206 |
電費(fèi) |
2 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.5 |
30207 |
郵電費(fèi) |
10 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
85 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2677.64 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
138 |
30215 |
會議費(fèi) |
0 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.52 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.12 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
11.92 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
127.48 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.6 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.1 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
248.72 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2718.28 |
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開07表
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能分類 科目編碼 |
科目 名稱 |
基本支出 |
||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)2967萬元、支出總計(jì)2967萬元。與2020年相比,收、支總計(jì)各減少989萬元,減少25%,主要原因:收入方面非稅收入減少;支出方面,本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則,厲行節(jié)約,嚴(yán)控基本支出,縮減項(xiàng)目支出,故2021年度支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)2967萬元,其中:財(cái)政撥款收入2967萬元,占100%;事業(yè)收入為0,占0%;經(jīng)營收入為0,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)2967萬元,其中:基本支出744.46萬元,占25.09%;項(xiàng)目支出2222.54萬元,占74.91%;事業(yè)支出為0,占0%;經(jīng)營支出為0 ,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2967萬元,支出總計(jì)2967萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少989萬元,減少25%,主要原因:收入方面非稅收入減少;支出方面,本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?;久裆钡脑瓌t,厲行節(jié)約,嚴(yán)控基本支出,縮減項(xiàng)目支出,故2021年度支出相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2967萬元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少989萬元,減少25%,。主要原因一是城鄉(xiāng)社區(qū)管理和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出減少;二是本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?;久裆钡脑瓌t,厲行節(jié)約,嚴(yán)控基本支出,縮減項(xiàng)目支出
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2967萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出86萬元,占2.9%;社會保障和就業(yè)(類)支出66萬元,占2.22%;衛(wèi)生健康(類)支出60萬元,占2.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1455萬元,占49.04%;農(nóng)林水事務(wù)支出131萬元,占4.42%;住房保障(類)支出1169萬元,占39.35%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2967萬元,支出決算為2967萬元,完成年初預(yù)算100%。其中基本支出746.46萬元,占25.09% ;項(xiàng)目支出2222.54萬元,占74.91%。具體情況如下:
1、“一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為86萬元,支出決算86萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi),保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的基本支出。
2、“社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為59萬元,支出決算59萬元,完成年初預(yù)算的100%。“社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為7萬元,支出決算7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、“衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為60萬元,支出決算60萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于基層衛(wèi)生院疫情防控等方面的支出。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為1455萬元,支出決算1455萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于老舊城區(qū)改造支出。
5、“農(nóng)林水支出 (類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為131萬元,支出決算131萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他農(nóng)林水的基本支出。
6、“住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為85萬元,支出決算85萬元,完成年初預(yù)算的100%。“住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(項(xiàng))”。2021年初預(yù)算為1084萬元,支出決算1084萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)在職人員的住房公積金和老舊小區(qū)改造等住房改革方面的支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出744.46萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)248.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)495.74萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2718.28萬元,比2020年增加2586.22萬元,主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑與往年不一致,另人員增加、工資晉級加檔及水電費(fèi)價(jià)格提高、維修成本增加也導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購支出總額20.88萬元,其中:政府采購貨物支出2.49萬元。授予小微企業(yè)合同金額2.49萬元,占政府采購支出總額的11.93%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處共有車輛2輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評,共有21個(gè)項(xiàng)目,涉及資金2222.54萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價(jià)情況看,項(xiàng)目進(jìn)展順利,資金撥付及時(shí),社會效益明顯,群眾滿意度高,已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對所有的21個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),共涉及資金2222.54萬元。以上項(xiàng)目由本部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看,項(xiàng)目進(jìn)展順利,資金撥付及時(shí),社會效益明顯,群眾滿意度高,已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對2021年度部門整體支出開展績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示:通過預(yù)算績效評價(jià),可以清晰反映出2021年度所有預(yù)算項(xiàng)目都已實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo),各職能部門都能注重資金使用效率,著重發(fā)揮出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益,人民群眾的滿意度大幅提高,人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處在2021年度部門決算中反映“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”、“ 社區(qū)黨組織工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“ 安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等21個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為
215萬元,執(zhí)行數(shù)為215萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為75.2萬元,執(zhí)行數(shù)為75.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“黨建及社區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為136.22萬元,執(zhí)行數(shù)為136.22萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“老舊城區(qū)改造工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1248.67萬元,執(zhí)行數(shù)為1248.67萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“政府采購工作上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“城市管控工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為19.5萬元,執(zhí)行數(shù)為19.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“婦聯(lián)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“共青團(tuán)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3.6萬元,執(zhí)行數(shù)為3.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為28萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“武裝征兵工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“文化及宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“招商引資工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“工會工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為19萬元,執(zhí)行數(shù)為19萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“綜治維穩(wěn)信訪工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為282.06萬元,執(zhí)行數(shù)為282.06萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“民生及財(cái)經(jīng)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“民政工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為12.85萬元,執(zhí)行數(shù)為12.85萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“衛(wèi)生健康工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為61.84萬元,執(zhí)行數(shù)為61.84萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“農(nóng)林水工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為39萬元,執(zhí)行數(shù)為39萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“司法工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為9.6萬元,執(zhí)行數(shù)為9.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
“科普及防震減災(zāi)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效完成情況:一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿意度很高。
注:《項(xiàng)目支出績效自評表》見“第五部分 附件”(附件1)。
3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
注:《2021年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分 附件”(附件2)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
八、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件1:《項(xiàng)目支出績效自評表》
附件2:《2021年度項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》
宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計(jì) |
32 |
33.42 |
因公出國(境)費(fèi) |
|
|
公務(wù)接待費(fèi) |
20 |
11.92 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
21.5 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
3.1 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
|
18.4 |
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32萬元,支出決算為33.42萬元,完成預(yù)算的104.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因本單位原有的公務(wù)車輛,已達(dá)到報(bào)廢里程,并已按規(guī)定程序處理。從本單位工作實(shí)際出發(fā),于本年年初,經(jīng)批準(zhǔn)購入新的公務(wù)用車,故公務(wù)用車購置費(fèi)較去年增幅為100%,也使得“三公”經(jīng)費(fèi)整體增幅較大。另本單位加強(qiáng)支出管理,公務(wù)接待費(fèi)完成年初預(yù)算的59.6%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成年初預(yù)算的25.83%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.92萬元,占35.67%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.1萬元,占9.28%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算18.4萬元,占55.05%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與2020年度預(yù)算相比,減少0萬元,下降0%,原因是2021年沒有安排因公出國(境)計(jì)劃。故2021年安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出11.92萬元,與2020年度相比,增加1.41萬元,增長13.42%。增長的原因是隨著疫情得到很好控制,轄區(qū)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn),需協(xié)調(diào)的事項(xiàng)增加,故工作餐支出有所增加。2021年,宣州區(qū)鰲峰街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共132批次,1238人次。主要是用于招商引資、征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)、信訪維穩(wěn)等重點(diǎn)工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財(cái)行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.5萬元,與2020年度相比,增加18.28萬元,占年初預(yù)算的179.17%。其中公務(wù)用車購置費(fèi)18.4萬元,與2020年度相比,增加18.4萬元,增長100%,主要原因是因本單位原有的公務(wù)車輛,已達(dá)到報(bào)廢里程,并已按規(guī)定程序處理。從本單位工作實(shí)際出發(fā),于本年年初,經(jīng)批準(zhǔn)購入新的公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.1萬元,與2020年度相比,減少0.12萬元,減少3.73%,占年初預(yù)算的25.83%。原因是主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,城區(qū)內(nèi)的公務(wù)活動,不使用公車,減少公車使用頻次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,主要用于招商引資、文明創(chuàng)建、征地拆遷等重點(diǎn)工作。截至2021年12月31日,安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
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