索引號: | 1134170374892510X0/202206-00008 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽街道辦事處2021年財(cái)政決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-06-06 | 發(fā)布日期: | 2022-06-06 |
索引號: | 1134170374892510X0/202206-00008 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽街道辦事處2021年財(cái)政決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-06-06 |
發(fā)布日期: | 2022-06-06 |
附件1:部門決算公開
宣州區(qū)向陽辦事處2021年度部門決算
2022年2月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)向陽辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)向陽辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 宣州區(qū)向陽辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
宣州區(qū)向陽辦事處2021年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)向陽辦事處單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、 向陽街道辦事處部門職責(zé)
(一) 執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。
(二) 建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。
(三) 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作,依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。
(四) 按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、愛國衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)等工作。
(五) 做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。
(六) 維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。
(七) 指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會(huì)的工作,促進(jìn)村(居)民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)展
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,向陽街道辦事處2021年度部門決算包括:街道本級決算1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
向陽街道辦事處本級 |
第二部分 宣州區(qū)向陽辦事處2021年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||||||||
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決01表 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位:元 |
收入 |
支出 |
||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
欄次 |
|
1 |
3 |
欄次 |
|
4 |
6 |
欄次 |
|
7 |
9 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
44,240,005.00 |
44,240,000.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
2,120,001.00 |
2,120,000.00 |
一、基本支出 |
58 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
4,580,001.00 |
4,580,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi) |
59 |
3,925,141.00 |
3,925,140.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
公用經(jīng)費(fèi) |
60 |
44,894,865.00 |
44,894,860.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
三、上繳上級支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
四、經(jīng)營支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
1,570,001.00 |
1,570,000.00 |
五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
650,001.00 |
650,000.00 |
|
66 |
|
|
|
10 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
4,580,001.00 |
4,580,000.00 |
經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) |
68 |
— |
48,820,000.00 |
|
12 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
38,970,001.00 |
38,970,000.00 |
一、工資福利支出 |
69 |
— |
1,883,940.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服務(wù)支出 |
70 |
— |
44,894,860.00 |
|
14 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
71 |
— |
2,041,200.00 |
|
15 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
72 |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
五、資本性支出(基本建設(shè)) |
73 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
六、資本性支出 |
74 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) |
75 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
930,001.00 |
930,000.00 |
八、對企業(yè)補(bǔ)助 |
76 |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
77 |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
23 |
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
24 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
25 |
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
26 |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
本年支出合計(jì) |
84 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
85 |
— |
0.00 |
||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
|
87 |
|
|
||||
總計(jì) |
31 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
總計(jì) |
88 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
收入決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決03表 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位:元 |
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
48,820,000.00 |
48,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決04表 |
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位:元 |
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
48,820,000.00 |
48,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
650,000.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
930,000.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
小計(jì) |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||
欄 次 |
|
1 |
3 |
欄 次 |
|
4 |
12 |
13 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
44,240,005.00 |
44,240,000.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
2,120,001.00 |
2,120,000.00 |
2,120,000.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
4,580,001.00 |
4,580,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
1,570,001.00 |
1,570,000.00 |
1,570,000.00 |
|
9 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
650,001.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
10 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
4,580,001.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
38,970,001.00 |
38,970,000.00 |
38,970,000.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
930,001.00 |
930,000.00 |
930,000.00 |
|
20 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
本年支出合計(jì) |
85 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
44,240,000.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
|
87 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
88 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
89 |
|
|
|
總計(jì) |
32 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
總計(jì) |
90 |
48,820,006.00 |
48,820,000.00 |
44,240,000.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
合計(jì) |
44,240,000.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,120,000.00 |
||
20101 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,120,000.00 |
||
2010101 |
行政運(yùn)行 |
2,120,000.00 |
||
20103 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,570,000.00 |
||
2010301 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,500,000.00 |
||
20105 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,500,000.00 |
||
2010501 |
殘疾人事業(yè) |
70,000.00 |
||
20131 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
70,000.00 |
||
2013101 |
衛(wèi)生健康支出 |
650,000.00 |
||
205 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
650,000.00 |
||
20502 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
650,000.00 |
||
2050299 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
||
207 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
||
20701 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
||
2070199 |
農(nóng)林水支出 |
38,970,000.00 |
||
20708 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38,970,000.00 |
||
2070899 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
38,970,000.00 |
||
208 |
住房保障支出 |
930,000.00 |
||
20801 |
住房改革支出 |
930,000.00 |
||
2080109 |
住房公積金 |
930,000.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決08-1表 |
|||
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位:元 |
|||
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出(基本建設(shè)) 資本性支出 對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) 對企業(yè)補(bǔ)助 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本工資 |
津貼補(bǔ)貼 |
獎(jiǎng)金 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
績效工資 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
住房公積金 |
醫(yī)療費(fèi) |
其他工資福利支出 |
小計(jì) |
辦公費(fèi) |
印刷費(fèi) |
咨詢費(fèi) |
手續(xù)費(fèi) |
水費(fèi) |
電費(fèi) |
郵電費(fèi) |
取暖費(fèi) |
物業(yè)管理費(fèi) |
差旅費(fèi) |
因公出國(境)費(fèi)用 |
維修(護(hù))費(fèi) |
租賃費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
專用材料費(fèi) |
被裝購置費(fèi) |
專用燃料費(fèi) |
勞務(wù)費(fèi) |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
福利費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
其他交通費(fèi)用 |
稅金及附加費(fèi)用 |
其他商品和服務(wù)支出 |
小計(jì) |
離休費(fèi) |
退休費(fèi) |
退職(役)費(fèi) |
撫恤金 |
生活補(bǔ)助 |
救濟(jì)費(fèi) |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
助學(xué)金 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
小計(jì) |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
國外債務(wù)付息 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 小計(jì) 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲(chǔ)備 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產(chǎn)購置 其他基本建設(shè)支出 小計(jì) 房屋建筑物購建 辦公設(shè)備購置 專用設(shè)備購置 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 大型修繕 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 物資儲(chǔ)備 土地補(bǔ)償 安置補(bǔ)助 地上附著物和青苗補(bǔ)償 拆遷補(bǔ)償 公務(wù)用車購置 其他交通工具購置 文物和陳列品購置 無形資產(chǎn)購置 其他資本性支出 小計(jì) 資本金注入 其他對企業(yè)補(bǔ)助 小計(jì) 資本金注入 政府投資基金股權(quán)投資 費(fèi)用補(bǔ)貼 利息補(bǔ)貼 其他對企業(yè)補(bǔ)助 小計(jì) 對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助 小計(jì) 贈(zèng)與 國家賠償費(fèi)用支出 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 其他支出 |
||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 |
|||
合計(jì) |
44,240,000.00 |
1,883,940.00 |
153,400.00 |
101,400.00 |
494,000.00 |
187,200.00 |
17,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,314,860.00 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
0.00 |
39,509,260.00 |
0.00 |
20,000.00 |
15,000.00 |
291,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,120,000.00 |
953,940.00 |
153,400.00 |
101,400.00 |
494,000.00 |
187,200.00 |
17,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,166,060.00 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
0.00 |
360,460.00 |
0.00 |
20,000.00 |
15,000.00 |
291,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2,120,000.00 |
953,940.00 |
153,400.00 |
101,400.00 |
494,000.00 |
187,200.00 |
17,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,166,060.00 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
0.00 |
360,460.00 |
0.00 |
20,000.00 |
15,000.00 |
291,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,120,000.00 |
953,940.00 |
153,400.00 |
101,400.00 |
494,000.00 |
187,200.00 |
17,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,166,060.00 |
98,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
20,000.00 |
85,000.00 |
0.00 |
0.00 |
185,000.00 |
0.00 |
360,460.00 |
0.00 |
20,000.00 |
15,000.00 |
291,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,570,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
|||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,928,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,928,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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36,928,800.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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36,928,800.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
38,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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36,928,800.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,928,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2,041,200.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
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0.00 |
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930,000.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
930,000.00 |
930,000.00 |
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930,000.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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2210201 |
住房公積金 |
930,000.00 |
930,000.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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930,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一 一 一 一 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
編制單位:宣城市宣州區(qū)向陽街道辦事處 |
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2021年度 |
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金額單位:元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
小計(jì) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
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8 |
9 |
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11 |
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14 |
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合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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0.00 |
0.00 |
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4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
4,580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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4,580,000.00 |
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4,580,000.00 |
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2120802 |
土地開發(fā)支出 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 |
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部門: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故本表無數(shù)據(jù).
第三部分 宣州區(qū)向陽街道辦事粗2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)4424萬元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)4424萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各J減少2709.1萬元,增長36.65%,主要原因:企業(yè)財(cái)稅扶持、民生投入增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)7391.23萬元,其中:財(cái)政撥款收入7391.23萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)7391.23萬元,其中:基本支出7391.23萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7391.23萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)7391.23萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2709.1萬元,增長36.65%,主要原因:企業(yè)財(cái)稅扶持、民生投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6868.56萬元,占本年支出的92.93%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2186.43萬元,增長31.83%。主要原因企業(yè)財(cái)稅扶持。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6868.56萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出425.11萬元,占6.2%;教育(類)支出51萬元,占0.74%;文化體育與傳媒(類)支出39.56萬元,占0.58%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出243.45萬元,占3.54%;衛(wèi)生健康支出127.73萬元,占1.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出434萬元,占6.32%;農(nóng)林水(類)支出5971.78萬元,占86.94%;住房保障(類)支出98.6萬元,占1.44%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7391.2308萬元,支出決算為7391.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出7391.23萬元,占100%。其中: 一般公共服務(wù)(類)支出425.11萬元,占6.2%;教育(類)支出51萬元,占0.74%;文化體育與傳媒(類)支出39.56萬元,占0.58%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出243.45萬元,占3.54%;衛(wèi)生健康支出127.73萬元,占1.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出434萬元,占6.32%;農(nóng)林水(類)支出5971.78萬元,占86.94%;住房保障(類)支出98.6萬元,占1.44%。
具體情況如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”年初預(yù)算為425.11萬元,支出決算為425.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”年初預(yù)算為243.45萬元,支出決算243.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.“文化教育和傳媒支出”年初預(yù)算為39.56萬元,支出決算39.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.“衛(wèi)生健支出”年初預(yù)算為127.73萬元,支出決算127.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”年初預(yù)算為434萬元,支出決算434萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.“住房保障支出”年初預(yù)算為98.6萬元,支出決算98.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.“農(nóng)林水”年初預(yù)算為5971.78萬元,支出決算5971.78萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出7391.23萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)7391.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)XX萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入522.67萬元,本年支出522.67萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出522.67萬元,年初預(yù)算為522.67萬元,支出決算為522.67萬元,完成年初預(yù)算的100%.
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,宣州區(qū)向陽街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出425.11萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。。
(二)政府采購支出情況。
2021年度政府未編制政府采購預(yù)決算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,宣州區(qū)向陽街道辦事處共有車輛3輛,其中:應(yīng)急公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,2021年度向陽街道辦事處暫無納入部門預(yù)算績效自評的項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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