1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        水東鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 水東鎮(zhèn)人民政府> 基層政務(wù)公開> 財政預(yù)決算> 政府決算
        索引號: 11341703003249952J/202310-00023 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2022年部門決算公開 文號:
        生成日期: 2023-10-23 發(fā)布日期: 2023-10-23
        索引號: 11341703003249952J/202310-00023
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構(gòu): 水東鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 2022年部門決算公開
        文號:
        生成日期: 2023-10-23
        發(fā)布日期: 2023-10-23
        2022年部門決算公開
        發(fā)布時間:2023-10-23 08:37 來源:水東鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

         

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        2022年度部門決算

        2023年10月


           

        第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責(zé)

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        九、其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋

        附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告


        第一部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門職責(zé)

        管理、協(xié)調(diào)好水東鎮(zhèn)人民政府日常工作正常運轉(zhuǎn),加大項目資金安全管理措施,使項目 資金落到實處。 

        (一)、強化支出預(yù)算管理,確保重點支出。牢固樹立勤儉辦事意識,反對鋪張浪費,從嚴(yán)控 制一般性公務(wù)開支,全面推行政府采購和控購制度,加強對非生產(chǎn)性資金支出的管理。確保各 項重點支出,加強預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算,集中財力保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定。 

        (二)、充分發(fā)揮財政資金監(jiān)管職能,確保資金使用安全、高效。切實做好財政資金的事前、 事中、事后監(jiān)督管理工作,實行全過程、實時動態(tài)監(jiān)管,確保財政資金規(guī)范、安全、有效使用。 加強對涉農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管,強化對村級財務(wù)的監(jiān)督檢查。把做好扶貧項目等專項資金管理工作 當(dāng)作工作重點,規(guī)范財務(wù)管理、項目實施以及資金使用,使項目資金真正發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng),增 強我鎮(zhèn)綜合財力。 

        (三)、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作 

        規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調(diào)解民間糾 

        紛,打擊違法犯罪,維護社會穩(wěn)定。 

        (四)、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育 事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng) 老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教等工作。 

        (五)、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進村(居)民委員會 

        民主自治。 

        (六)、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。 

        (七)、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算僅包括宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府本級決算,無其他下屬單位決算。

         

        序號

        單位名稱

        1

        水東鎮(zhèn)人民政府本級


        第二部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表

         

        收入支出決算總表

        部門公開01表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        1

        2794

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

        2

        2397

        二、外交支出

        33

         

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

        3

         

        三、國防支出

        34

         

        四、上級補助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

        57

        五、事業(yè)收入

        5

         

        五、教育支出

        36

        300

        六、經(jīng)營收入

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

         

        七、附屬單位上繳收入

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        39

        177

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        40

        22

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

        2407

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        43

        2178

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        44

         

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        50

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、債務(wù)還本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、債務(wù)付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        57

         

        本年收入合計

        27

        5191

        本年支出合計

        58

        5191

        使用非財政撥款結(jié)余

        28

         

        結(jié)余分配

        59

         

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        29

         

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        60

         

         

        30

         

         

        61

         

        總計

        31

        5191

        總計

        62

        5191

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        收入決算表

        部門公開02表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        科目代碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        小計

        其中:教育收費

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        合計

        5191

        5191

         

         

         

         

         

         

        204

         

         

        公共安全支出

        57

        57

         

         

         

         

         

         

        204

        02

         

        公安

        54

        54

         

         

         

         

         

         

        204

        02

        01

          行政運行

        54

        54

         

         

         

         

         

         

        204

        06

         

        司法

        3

        3

         

         

         

         

         

         

        204

        06

        01

          行政運行

        3

        3

         

         

         

         

         

         

        205

         

         

        教育支出

        300

        300

         

         

         

         

         

         

        205

        02

         

        普通教育

        300

        300

         

         

         

         

         

         

        205

        02

        01

          學(xué)前教育

        300

        300

         

         

         

         

         

         

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        177

        177

         

         

         

         

         

         

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        155

        155

         

         

         

         

         

         

        208

        05

        01

          行政單位離退休

        68

        68

         

         

         

         

         

         

        208

        05

        05

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        61

        61

         

         

         

         

         

         

        208

        05

        06

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        26

        26

         

         

         

         

         

         

        208

        08

         

        撫恤

        22

        22

         

         

         

         

         

         

        208

        08

        01

          死亡撫恤

        22

        22

         

         

         

         

         

         

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        22

        22

         

         

         

         

         

         

        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        22

        22

         

         

         

         

         

         

        210

        11

        01

          行政單位醫(yī)療

        10

        10

         

         

         

         

         

         

        210

        11

        02

          事業(yè)單位醫(yī)療

        12

        12

         

         

         

         

         

         

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2407

        2407

         

         

         

         

         

         

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        10

        10

         

         

         

         

         

         

        212

        03

        03

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        10

        10

         

         

         

         

         

         

        212

        08

         

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

        2397

        2397

         

         

         

         

         

         

        212

        08

        01

          征地和拆遷補償支出

        1007

        1007

         

         

         

         

         

         

        212

        08

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

        1390

        1390

         

         

         

         

         

         

        213

         

         

        農(nóng)林水支出

        2178

        2178

         

         

         

         

         

         

        213

        01

         

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1781

        1781

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        01

          行政運行

        896

        896

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        02

          一般行政管理事務(wù)

        21

        21

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        04

          事業(yè)運行

        248

        248

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        06

          科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

        10

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        08

          病蟲害控制

        20

        20

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        09

          農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

        5

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        10

          執(zhí)法監(jiān)管

        6

        6

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        19

          防災(zāi)救災(zāi)

        6

        6

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        26

          農(nóng)村社會事業(yè)

        238

        238

         

         

         

         

         

         

        213

        01

        99

          其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

        331

        331

         

         

         

         

         

         

        213

        03

         

        水利

        48

        48

         

         

         

         

         

         

        213

        03

        01

          行政運行

        10

        10

         

         

         

         

         

         

        213

        03

        06

          水利工程運行與維護

        30

        30

         

         

         

         

         

         

        213

        03

        14

          防汛

        5

        5

         

         

         

         

         

         

        213

        03

        15

          抗旱

        3

        3

         

         

         

         

         

         

        213

        05

         

        鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

        349

        349

         

         

         

         

         

         

        213

        05

        01

          行政運行

        8

        8

         

         

         

         

         

         

        213

        05

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

        293

         

         

         

         

         

         

        213

        05

        06

          社會發(fā)展

        48

        48

         

         

         

         

         

         

        221

         

         

        住房保障支出

        50

        50

         

         

         

         

         

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        50

        50

         

         

         

         

         

         

        221

        02

        01

          住房公積金

        46

        46

         

         

         

         

         

         

        221

        02

        02

          提租補貼

        4

        4

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        支出決算表

        部門公開03表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        5191

        1211.05

        3979.95

         

         

         

        204

         

         

        公共安全支出

        57

         

        57

         

         

         

        204

        02

         

        公安

        54

         

        54

         

         

         

        204

        02

        01

          行政運行

        54

         

        54

         

         

         

        204

        06

         

        司法

        3

         

        3

         

         

         

        204

        06

        01

          行政運行

        3

         

        3

         

         

         

        205

         

         

        教育支出

        300

         

        300

         

         

         

        205

        02

         

        普通教育

        300

         

        300

         

         

         

        205

        02

        01

          學(xué)前教育

        300

         

        300

         

         

         

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        177

        177

         

         

         

         

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        155

        155

         

         

         

         

        208

        05

        01

          行政單位離退休

        68

        68

         

         

         

         

        208

        05

        05

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        61

        61

         

         

         

         

        208

        05

        06

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        26

        26

         

         

         

         

        208

        08

         

        撫恤

        22

        22

         

         

         

         

        208

        08

        01

          死亡撫恤

        22

        22

         

         

         

         

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        22

        22

         

         

         

         

        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        22

        22

         

         

         

         

        210

        11

        01

          行政單位醫(yī)療

        10

        10

         

         

         

         

        210

        11

        02

          事業(yè)單位醫(yī)療

        12

        12

         

         

         

         

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        2407

         

        2407

         

         

         

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        10

         

        10

         

         

         

        212

        03

        03

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        10

         

        10

         

         

         

        212

        08

         

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

        2397

         

        2397

         

         

         

        212

        08

        01

          征地和拆遷補償支出

        1007

         

        1007

         

         

         

        212

        08

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

        1390

         

        1390

         

         

         

        213

         

         

        農(nóng)林水支出

        2178

        962.05

        1215.95

         

         

         

        213

        01

         

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1781

        962.05

        818.95

         

         

         

        213

        01

        01

          行政運行

        896

        714.05

        181.95

         

         

         

        213

        01

        02

          一般行政管理事務(wù)

        21

         

        21

         

         

         

        213

        01

        04

          事業(yè)運行

        248

        248

         

         

         

         

        213

        01

        06

          科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

         

        10

         

         

         

        213

        01

        08

          病蟲害控制

        20

         

        20

         

         

         

        213

        01

        09

          農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

         

        5

         

         

         

        213

        01

        10

          執(zhí)法監(jiān)管

        6

         

        6

         

         

         

        213

        01

        19

          防災(zāi)救災(zāi)

        6

         

        6

         

         

         

        213

        01

        26

          農(nóng)村社會事業(yè)

        238

         

        238

         

         

         

        213

        01

        99

          其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

        331

         

        331

         

         

         

        213

        03

         

        水利

        48

         

        48

         

         

         

        213

        03

        01

          行政運行

        10

         

        10

         

         

         

        213

        03

        06

          水利工程運行與維護

        30

         

        30

         

         

         

        213

        03

        14

          防汛

        5

         

        5

         

         

         

        213

        03

        15

          抗旱

        3

         

        3

         

         

         

        213

        05

         

        鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

        349

         

        349

         

         

         

        213

        05

        01

          行政運行

        8

         

        8

         

         

         

        213

        05

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

         

        293

         

         

         

        213

        05

        06

          社會發(fā)展

        48

         

        48

         

         

         

        221

         

         

        住房保障支出

        50

        50

         

         

         

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        50

        50

         

         

         

         

        221

        02

        01

          住房公積金

        46

        46

         

         

         

         

        221

        02

        02

          提租補貼

        4

        4

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        財政撥款收入支出決算總表

        部門公開04表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        1

        2794

        一、一般公共服務(wù)支出

        30

         

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

        2

        2397

        二、外交支出

        31

         

         

         

         

        三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

        3

         

        三、國防支出

        32

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        33

        57

        57

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        34

        300

        300

         

         

         

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        35

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        36

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        37

        177

        177

         

         

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        38

        22

        22

         

         

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        39

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        40

        2407

        10

        2397

         

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        41

        2178

        2178

         

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        42

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        43

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        44

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        45

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        46

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        47

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        48

        50

        50

         

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        49

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

        50

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        51

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        52

         

         

         

         

        本年收入合計

        24

        5191

        二十四、債務(wù)還本支出

        53

         

         

         

         

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        25

         

        二十五、債務(wù)付息支出

        54

         

         

         

         

          一般公共預(yù)算財政撥款

        26

         

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        55

         

         

         

         

          政府性基金預(yù)算財政撥款

        27

         

        本年支出合計

        56

        5191

        2794

        2397

         

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

        28

         

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        57

         

         

         

         

        總計

        29

        5191

        總計

        58

        5191

        2794

        2397

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        部門公開05表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        2794

        1211.05

        1582.95

        204

         

         

        公共安全支出

        57

         

        57

        204

        02

         

        公安

        54

         

        54

        204

        02

        01

          行政運行

        54

         

        54

        204

        06

         

        司法

        3

         

        3

        204

        06

        01

          行政運行

        3

         

        3

        205

         

         

        教育支出

        300

         

        300

        205

        02

         

        普通教育

        300

         

        300

        205

        02

        01

          學(xué)前教育

        300

         

        300

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        177

        177

         

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        155

        155

         

        208

        05

        01

          行政單位離退休

        68

        68

         

        208

        05

        05

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        61

        61

         

        208

        05

        06

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        26

        26

         

        208

        08

         

        撫恤

        22

        22

         

        208

        08

        01

          死亡撫恤

        22

        22

         

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        22

        22

         

        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        22

        22

         

        210

        11

        01

          行政單位醫(yī)療

        10

        10

         

        210

        11

        02

          事業(yè)單位醫(yī)療

        12

        12

         

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        10

         

        10

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

        10

         

        10

        212

        03

        03

          小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        10

         

        10

        213

         

         

        農(nóng)林水支出

        2178

        962.05

        1215.95

        213

        01

         

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

        1781

        962.05

        818.95

        213

        01

        01

          行政運行

        896

        714.05

        181.95

        213

        01

        02

          一般行政管理事務(wù)

        21

         

        21

        213

        01

        04

          事業(yè)運行

        248

        248

         

        213

        01

        06

          科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

        10

         

        10

        213

        01

        08

          病蟲害控制

        20

         

        20

        213

        01

        09

          農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

        5

         

        5

        213

        01

        10

          執(zhí)法監(jiān)管

        6

         

        6

        213

        01

        19

          防災(zāi)救災(zāi)

        6

         

        6

        213

        01

        26

          農(nóng)村社會事業(yè)

        238

         

        238

        213

        01

        99

          其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

        331

         

        331

        213

        03

         

        水利

        48

         

        48

        213

        03

        01

          行政運行

        10

         

        10

        213

        03

        06

          水利工程運行與維護

        30

         

        30

        213

        03

        14

          防汛

        5

         

        5

        213

        03

        15

          抗旱

        3

         

        3

        213

        05

         

        鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興

        349

         

        349

        213

        05

        01

          行政運行

        8

         

        8

        213

        05

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        293

         

        293

        213

        05

        06

          社會發(fā)展

        48

         

        48

        221

         

         

        住房保障支出

        50

        50

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        50

        50

         

        221

        02

        01

          住房公積金

        46

        46

         

        221

        02

        02

          提租補貼

        4

        4

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

        部門公開06表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        851.37

        302

        商品和服務(wù)支出

        262.41

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

         

        30101

          基本工資

        317.29

        30201

          辦公費

        32.48

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費用

         

        30102

          津貼補貼

        191.16

        30202

          印刷費

         

        310

        資本性支出

        1.75

        30103

          獎金

        150.67

        30203

          咨詢費

         

        31001

          房屋建筑物購建

         

        30106

          伙食補助費

         

        30204

          手續(xù)費

         

        31002

          辦公設(shè)備購置

        1.75

        30107

          績效工資

        17.97

        30205

          水費

        6.16

        31003

          專用設(shè)備購置

         

        30108

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        61

        30206

          電費

        25.53

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30109

          職業(yè)年金繳費

        26

        30207

          郵電費

        19.95

        31006

          大型修繕

         

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        22

        30208

          取暖費

         

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

         

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        2

        30209

          物業(yè)管理費

         

        31008

          物資儲備

         

        30112

          其他社會保障繳費

         

        30211

          差旅費

        16.97

        31009

          土地補償

         

        30113

          住房公積金

        46

        30212

          因公出國(境)費用

         

        31010

          安置補助

         

        30114

          醫(yī)療費

         

        30213

          維修(護)費

         

        31011

          地上附著物和青苗補償

         

        30199

          其他工資福利支出

        17.28

        30214

          租賃費

         

        31012

          拆遷補償

         

        303

        對個人和家庭的補助

        95.51

        30215

          會議費

         

        31013

          公務(wù)用車購置

         

        30301

          離休費

        3.95

        30216

          培訓(xùn)費

         

        31019

          其他交通工具購置

         

        30302

          退休費

        64.05

        30217

          公務(wù)接待費

         

        31021

          文物和陳列品購置

         

        30303

          退職(役)費

         

        30218

          專用材料費

         

        31022

          無形資產(chǎn)購置

         

        30304

          撫恤金

        22

        30224

          被裝購置費

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30305

          生活補助

        5.51

        30225

          專用燃料費

         

        312

        對企業(yè)補助

         

        30306

          救濟費

         

        30226

          勞務(wù)費

        143.57

        31201

          資本金注入

         

        30307

          醫(yī)療費補助

         

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

         

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30228

          工會經(jīng)費

         

        31204

          費用補貼

         

        30309

          獎勵金

         

        30229

          福利費

         

        31205

          利息補貼

         

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

         

        30231

          公務(wù)用車運行維護費

         

        31299

          其他對企業(yè)補助

         

        30311

          代繳社會保險費

         

        30239

          其他交通費用

        15.75

        399

        其他支出

         

        30399

          其他對個人和家庭的補助

         

        30240

          稅金及附加費用

         

        39907

          國家賠償費用支出

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        2

        39908

           對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

         

         

         

         

        307

        債務(wù)利息及費用支出

         

        39909

          經(jīng)常性贈與

         

         

         

         

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

         

        39910

          資本性贈與

         

         

         

         

        30702

          國外債務(wù)付息

         

        39999

          其他支出

         

        人員經(jīng)費合計

        946.89

        公用經(jīng)費合計

        264.16

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。


         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        部門公開07表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        科目代碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計

         

         

         

        2397

         

        2397

        2397

         

        2397

         

         

         

         

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        2397

         

        2397

        2397

         

        2397

         

         

         

         

        212

        08

         

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

         

         

         

        2397

         

        2397

        2397

         

        2397

         

         

         

         

        212

        08

        01

          征地和拆遷補償支出

         

         

         

        1007

         

        1007

        1007

         

        1007

         

         

         

         

        212

        08

        04

          農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

         

         

         

        1390

         

        1390

        1390

         

        1390

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        部門公開08表

        部門:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        金額單位:萬元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

        說明:宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        第三部分 宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收入總計5191萬元(含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計5191萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計各增加2235萬元,增長75.61%,主要原因:2023年政府性基金收入較上年增長2369萬元。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計5191萬元,其中:財政撥款收入5191萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計5191萬元,其中:基本支出1211.05萬元,占23.33%;項目支出3979.95萬元,占76.67%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收入總計5191萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計5191萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2956萬元,增長132.26%,主要原因:2023年政府性基金收入較上年增長2369萬元。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2794萬元,占本年支出的53.82%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2928萬元,下降51.17%。主要原因:一是政府可用財力減少;二是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2794萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出57萬元,占2.04%;教育(類)支出300萬元,占10.74%;社會保障和就業(yè)(類)支出177萬元,占6.34%;衛(wèi)生健康(類)支出22萬元,占0.79%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10萬元,占0.36%;農(nóng)林水(類)支出2178萬元,占77.95%;住房保障(類)支出50萬元,占1.79%。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2091.38萬元,支出決算為2794萬元,完成年初預(yù)算的133.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是基礎(chǔ)設(shè)施等項目增加,二是人員工資調(diào)整。其中:基本支出1211.05萬元,占43.34%;項目支出1582.95萬元,占56.66%。具體情況如下:

        1.公共安全(類)公安(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為53萬元,支出決算為54萬元,完成年初預(yù)算的101.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        2.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        3.教育(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為300萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為14.68萬元,支出決算為68萬元,完成年初預(yù)算的463.22%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為64.83萬元,支出決算為61萬元,完成年初預(yù)算的94.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動,預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。

        6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預(yù)算為32.41萬元,支出決算為26萬元,完成年初預(yù)算的80.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員數(shù)量變動,預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。

        7.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為22萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年水東鎮(zhèn)一位離休干部去世。

        8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為16.49萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的60.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動,預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。

        9.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為12.52萬元,支出決算為12萬元,完成年初預(yù)算的95.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員變動,預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。

        10.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        11.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為731.19萬元,支出決算為896萬元,完成年初預(yù)算的122.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        12.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為21.5萬元,支出決算為21萬元,完成年初預(yù)算的97.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

        13.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。年初預(yù)算為238.75萬元,支出決算為248萬元,完成年初預(yù)算的103.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加。

        14.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        15.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        16.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        17.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的85.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

        18.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項)。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        19.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)。年初預(yù)算為378.7萬元,支出決算為238萬元,完成年初預(yù)算的62.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        20.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為331萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        21.農(nóng)林水(類)水利(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        22.農(nóng)林水(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。年初預(yù)算為30萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        23.農(nóng)林水(類)水利(款)防汛(項)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        24.農(nóng)林水(類)水利(款)抗旱(項)。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為3萬元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

        25.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        26.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。年初預(yù)算為293萬元,支出決算為293萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制,預(yù)算編制準(zhǔn)確。

        27.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)社會發(fā)展(項)。年初預(yù)算為49.8萬元,支出決算為48萬元,完成年初預(yù)算的96.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是水東鎮(zhèn)政府嚴(yán)格控制支出。

        28.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為54.84萬元,支出決算為46萬元,完成年初預(yù)算的83.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

        29.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為13.59萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的29.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員變動。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度財政撥款基本支出1211.05萬元,其中:人員經(jīng)費946.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助; 公用經(jīng)費264.16萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,本年收入2397.0萬元,本年支出2397.0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下:

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。年初預(yù)算為890.82萬元,支出決算為1007萬元,完成年初預(yù)算的113.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        2.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1390萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2022年度,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出946.89萬元,比2021年增加777.11萬元,增長457.72%,主要原因是單位在職人員變動,人員工資預(yù)算不能做到完全準(zhǔn)確。

        (二)政府采購支出情況。

        2022年度,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額341.34萬元,其中:政府采購貨物支出22.43萬元、政府采購工程支出318.91萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額341.34萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2022年12月31日,宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        (四)關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

        1)績效評價工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對2022年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共31個項目,涉及資金7567.37萬元。從評價情況看,本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有項目日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行,所有項目均實行績效運行監(jiān)控,對項目的實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對資金使用緩慢的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目資金使用達到預(yù)期績效目標(biāo)

        組織對2022年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示,各辦公室、各站所逐步樹立了績效理念,對預(yù)算績效評價工作的態(tài)度逐漸由“被動接收”變成“主動實施”。通過設(shè)定績效目標(biāo),各辦公室、各站所清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經(jīng)濟效益,其職能和目標(biāo)得到進一步明確,自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高

        組織對宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程等31個項目開展了部門評價,共涉及資金7567萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度 31個項目自評得分,31個為優(yōu)等次,通過績效自評結(jié)果對比年初績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況,可以反映出我鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效目標(biāo)設(shè)定較為清晰準(zhǔn)確,績效指標(biāo)比較完整,績效標(biāo)準(zhǔn)比較易于評價

        我部門未組織對所屬單位整體支出開展部門評價。

        2)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

        我部門在2022年度部門決算中反映“宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

        宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為367.6萬元,執(zhí)行數(shù)為367.6萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是從產(chǎn)出指標(biāo)看,新建了防沖護岸工程、河道清淤疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施等;二是從效益指標(biāo)來看,經(jīng)濟效益方面反映了水東鎮(zhèn)有效減少群眾生命財產(chǎn)損失;從社會效益反映了管理設(shè)施有效使用面積比重提高,提升了管理設(shè)施使用能力;從生態(tài)效益指標(biāo)反應(yīng)了對地區(qū)災(zāi)害防御能力增強的持續(xù)影響;從可持續(xù)影響情況反映了我鎮(zhèn)在保持良好的生態(tài)環(huán)境方面做出了努力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:存在問題:績效評價的指標(biāo)數(shù)據(jù)不夠充分和完備,評價質(zhì)量總體不高。原因分析:由于績效評價填報人員不是項目負責(zé)人,對項目情況執(zhí)行以及完成情況了解的不透徹,難以充分收集項目情況,下一步改進措施:一是準(zhǔn)確編制預(yù)算。細化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強財務(wù)管理,認(rèn)真學(xué)習(xí)政策。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、預(yù)算績效管理工作等相關(guān)法規(guī)、制度

        宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程項目的《項目支出績效自評表》。

         

        附件:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        項目支出績效自評表

        2022年度)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        項目名稱

        宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程

        主管部門

        211-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        實施單位

        211001-宣城市宣州區(qū)水東鎮(zhèn)人民政府

        項目資金                    (萬元)

         

        年初預(yù)算數(shù)

        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        分值

        執(zhí)行率

        得分

        年度資金總額:

        0.00

        367.60

        367.60

        10

        100.00%

        10.00

        其中:本年財政撥款

        0

        367.6

        367.6

         

         

        上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

        0

        0

        0

         

         

        其他資金

        0

        0

        0

         

         

        年度總體目標(biāo)

        預(yù)期目標(biāo)

        實際完成情況

        新建防沖護岸工程、河道疏浚、拆除重建攔沙坎、增設(shè)現(xiàn)有攔沙坎消能防沖設(shè)施。

        資金已全部撥付

        績效指標(biāo)

        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)

        年度指標(biāo)值

        實際完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改進措施

        產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

        數(shù)量指標(biāo)(0分)

        山洪溝治理河道數(shù)

        1條

        達成預(yù)期指標(biāo)

        10

        10

         

        質(zhì)量指標(biāo)(0分)

        項目驗收通過率

        100%

        達成預(yù)期指標(biāo)

        10

        10

         

        經(jīng)費支出合規(guī)性

        嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度

        達成預(yù)期指標(biāo)

        10

        10

         

        時效指標(biāo)(0分)

        項目完成及時性

        項目計劃完成時間

        達成預(yù)期指標(biāo)

        5

        5

         

        經(jīng)費支出時效性

        預(yù)算年度完成財政資金支付

        達成預(yù)期指標(biāo)

        5

        5

         

        成本指標(biāo)(0分)

        項目總成本

        ≤1100萬元

        367.6

        10

        10

         

        效益指標(biāo)(30分)

        經(jīng)濟效益指標(biāo)(0分)

        減少群眾生命財產(chǎn)損失

        影響程度較高

        達成預(yù)期指標(biāo)

        10

        10

         

        社會效益指標(biāo)

        管理設(shè)施有效使用面積比重提高,提升管理設(shè)施使用能力

        提升程度明顯

        達成預(yù)期指標(biāo)

        10

        10

         

        生態(tài)效益指標(biāo)

        對地區(qū)災(zāi)害防御能力增強的持續(xù)影響

        影響程度明顯

        達成預(yù)期指標(biāo)

        5

        5

         

        可持續(xù)影響指標(biāo)

        保持良好的生態(tài)環(huán)境

        改善顯著

        達成預(yù)期指標(biāo)

        5

        5

         

        滿意度指標(biāo)(10分)

        滿意度指標(biāo)(10分)

        服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

        ≥95%

        97

        10

        10

         

        總分

         

        100

        100.00

         

        所有項目績效自評表詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

        3)部門評價結(jié)果。

        2022年度宣城市宣州區(qū)朝陽河山洪溝防洪治理工程項目績效評價報告》詳見“附件:2022年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。


        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

        七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

         

        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>